同学,你好 去税务局大厅红冲

在电子税务局系统里面怎么把发票汇总,我有个外地公司开票系统在外地,不能汇总,怎么弄
是不是红冲后的这张电子发票还在系统里面,我还可以用这张票号在重新开具
我在增值税发票管理系统开的电子普通发票想要冲红,都是电子票已全部用完,之后是在电子税务局开全电发票,请问怎么样才可以冲红?
普通增值税发票1月份开具的,当时开错了,但是没有在系统作废,现在要怎么处理?系统里面开红字发票提示普票不可以开红字,要怎么处理?直接开负数发票吗?
我在增值税开票系统里面开的票,因为中旬税务局让我们开数电票,我的开票系统锁定,打不开,我现在要红冲一笔在开票系统里面开的票,电子税务局里面红冲不了,怎么处理
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
甲方给我们的分包方代发工资 我们问分包方要发票或者把工资报进去都可以对吧
那个报关年审具体怎么申报,有没有具体流程
工作当中,每个月工会经费 社保 公积金必须要计提吗?
本单位是一个事业单位,从总账户里支出5000元当做库存现金,这5000元是没有这个银行存款,用其他钱支出的,挂在总账户暂付款下面的,以后有钱了再冲销,怎样记双分录?
出口退税是不是要缴纳附加税。退的只是增值税,缴纳的是附加税金额
还是要到税务局去是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
我九十月没有交个税,这个月缴费了,为啥我的余额是负数
同学,你好 你10月底就是平的了
我没有做缴费的分录啊
同学,你好 你10月35号凭证,发来看看
不晓得为啥做平啦
同学,你好 你10月35号凭证,发来看看
老师你看下
同学,你好 你这个分录,就是支付分录
这是11月份的
同学,你好 你这个是10月的凭证
分录做错了吗?
你可以参考完整分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
我是按照这个分录做的啊
上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金 这就是付款分录,和你10月份做的一样的
你的意思是这个月不用做分录是吧
同学,你好 嗯嗯,是的