您好,让供应商退回来,退不回来,结平到营业外支出,但年度汇缴时要做纳税调增的
预付货款时多付了,供应商可以直接把多付的款退回来吗?财务怎么做账?
支付供应商货款多付了的零头如何做账?
以前给供应商付款多付了50000,后来供应商转回到支付宝,这个要怎么做账,借:其他货币资金 贷:应付账款 总不能这样做吧,这样做的话,应付账款增加了,余额又多不上了?
供应商开票金额多了,应付款少,怎么做账
多付供应商货款了怎么做账
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
宋老师,终于明白了,您的意思是说我刚好抵扣了,然后又做进项转出,等于不用交税是这个意思吧,遗漏了抵扣这个环节
老师,我做账按发票上的大类做账可以吗
请问有没有公司安排车辆接送的记录表格呀 就是体现车牌,员工姓名,和坐车天数这样的
老师,深圳这边给离职员工多缴纳的两个月的社保公积金,去线下社保、公积金局办理退款,需要什么流程,什么资料啊,能详细一点吗,第一次搞这个
金蝶里面工程施工只有个工程施工,买的材料要在工程施工下面再添加一个明细科目材料吗?各种不同的材料要写不同的三级科目吗?这样是不是要添加很多科目。每种材料一个科目吗
日化用品比如说洗发露什么的,进项发票单位是件,如果一件是4瓶,开销项发票的时候可以开成4瓶吗
我意思是这次多付了,下次付货款的时候扣出来就可以了,但是这次的怎么做账
您好,不用扣呀 借:应付 贷:银行 多付的钱 在应付账款的借方余额里
我们是一手交钱一手交货
您好,借:应付 原材料等 进项税 贷:银行 多付的钱在应付账款里挂着