你好 账上按80入账没问题 个人付款的记其他应付款 单位再付给个人就平了
老师你好,又来麻烦你,我想问问,我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司,实际我们只有30几万的收入,剩下的50几万是另外一个人的,对公转账的时候就只转了实际的30几万回来,另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款,这边怎么去消化掉比较合理呢?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师您好!去年公司的账是代理记账公司做的,收到费用发票的时候都是借:管理费用,贷:应付账款-xx公司 但是这个钱老板已经私人付过了,所以导致现在应付账款有好几万,请问如何处理呢?
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
物流公司,购买配件,咋入账
因公出差吃饭在地摊或者没有可开票的小店,能用收据做凭证吗?
老师,公司向网上微众银行借款需要交印花税吗
这是生产软件企业的吗还是说服务型公司也可以销售软件吗
老师社保是正常交的,但是发工资的时候多了一分钱怎么调啊?直接把工资调高一分吗?
老师,您好!我想咨询一下企业贷款50万元,年利率为3%,贷款七年,等额本息每年每月需要还多少钱?
老师你好,小企业规模纳税人,一个季度销售额超过了30万,按照全额来计算增值税和附加吗 ,比如二季度含税销售额是50万,应缴纳增值税=50/1.01*0.01,附加税=(50/1.01*0.01)*0.1,是这样的吧。那销项税额应该做什么样的结转分录呢。
老师,财务报表中收入10000,成本8000,营业外支出500,利润总额1500,填写企业所得税季报的时候,利润总额那里是填写1500吗,营业外支出的500需要剔除出来吗?
老师,公司为小规模纳税人。嗯领导领职工在酒店吃了一顿饭饭费为793,请问入到管理费用福利费里应付职工福利费还是找管理费用招待费
老师,现金流量表在季度报上填不上数据怎么办?
实际80万不是正确的吗是这样处理就对
现在没法证明当初确实是这个人代付的,直接挂应付这个人,会有问题吗
最好是把付款的证明补上,这样才能证明业务的真实完整性。