你好 账上按80入账没问题 个人付款的记其他应付款 单位再付给个人就平了

老师你好,又来麻烦你,我想问问,我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司,实际我们只有30几万的收入,剩下的50几万是另外一个人的,对公转账的时候就只转了实际的30几万回来,另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款,这边怎么去消化掉比较合理呢?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师您好!去年公司的账是代理记账公司做的,收到费用发票的时候都是借:管理费用,贷:应付账款-xx公司 但是这个钱老板已经私人付过了,所以导致现在应付账款有好几万,请问如何处理呢?
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
个人借款当年必须还回来吗跨年还会怎么样
请问,开票额度不够,可以先做未开票收入吗,后面再开正式发票,申报表同时负数未开票收入
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产计9.9万,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是做一个卡片厨房用品1套?
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品,借低值易耗品/厨房用品的,贷银行存款。厨房用品中还有灭火系统,不用单独再设一个低值易耗品科目吧?
老师,购进贷款服务进项税额不得抵扣,为啥可以融资租赁服务让减去借款利息,这不是变相让抵扣进项税了吗
各位老师请教一下[抱拳]法人北京有一公司,在外地又新注册了个体户,在个体户网上新办企业税务登记时显示要交税费7000多,没懂为什么要交税?
各位老师,请教下假如房租发票税金和房栋各承担一部分,但是公司承担部分税金没有开在房租里,能直接打给房栋吗
老师你好,股东借给公司的钱误计入了实收资本,也已提交财报,能更改实收资本么
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是做一个卡片厨房用品1套?
幼儿园购买厨房用品超过2000元有20项计入固定资产,需要一张一张做固定资产卡(用友U8),还是打包幼儿园厨房用品1套,做一个卡片?
实际80万不是正确的吗是这样处理就对
现在没法证明当初确实是这个人代付的,直接挂应付这个人,会有问题吗
最好是把付款的证明补上,这样才能证明业务的真实完整性。