你好 账上按80入账没问题 个人付款的记其他应付款 单位再付给个人就平了
老师你好,又来麻烦你,我想问问,我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司,实际我们只有30几万的收入,剩下的50几万是另外一个人的,对公转账的时候就只转了实际的30几万回来,另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款,这边怎么去消化掉比较合理呢?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师您好!去年公司的账是代理记账公司做的,收到费用发票的时候都是借:管理费用,贷:应付账款-xx公司 但是这个钱老板已经私人付过了,所以导致现在应付账款有好几万,请问如何处理呢?
老师问个问题,账户上有一家公司之前多打100万做为预付款,我们已经使用了,现在就是账面显示100万欠票,后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东,这个相当于投资款,然后我们让另外一家开了100万发票,然后在把这个发票开给之前那一家,那个法人打的款也付给了开票的公司,这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
甲公司2019年度利润总额为315万元,其中,国债利息收入为15万元;当年税法核定的全年计税工资为250万元,实际分配并发放工资230万元;当年税法核定的业务招待费为10万元,实际支付业务招待费为15万元;当年支付税收滞纳金为5万元。递延所得税资产年初数为25万元,年末数为20万元;递延所得税负债年初数为40万元,年末数为50万元。适用的所得税税率为25%。要求:计算甲公司本期所得税费用。
2019年9月,某企业报经批准结转无法查明原因的现金溢余500元;转销由于债权单位撤销无法清偿的应付账款8000元;出售管理用设备确认净收益6000元。不考虑其他因素,计算2019年9月该企业确认的营业外收入、并写出相关分录
某企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。本月销售一批原材料,价税合计为5650元,该批材料成本为4000元,已提存货跌价准备1000元。不考虑其他因素,计算该企业销售材料应确认的损益、并写出相关分录
充电桩固定资产可以一次性计提折旧么
您好,我们公司安装充电桩使用的电料进入哪个科目
某企业销售产品1000000元,增值税销项税130000元,款项已经收到存入银行。购入专利一项不含税价50000元,增值税3000元,以银行存款支付;该企业购买原材料300000元,增税进项税39000元,发票已经税务机关认证可以抵扣,材料验收入库,开具3个月到期商业承兑汇票。该企业以银行存款缴纳本月增值税50000元。(20分)要求:(1)编制销售产品的会计处理(2)编制购入专利的会计处理(3)编制购入原材料的会计处理(4)编制缴纳本月税款的会计处理
您好我以前是小规模纳税人开的票要作废重开,但是我现在是一般纳税人还能作废那张票重开还有以前的税率吗
某饭店所附商场,本月销售额52000元,月末库存商品售价75000元,“商品进销差价”账户余额43000元。计算机本月已售商品应负担差价,并编制有关会计分目。
一个单价是0.50一个单价是0.7总价是5000求俩个数量
某作家2023年取得收入与纳税情况如下: 1、在某出版社任职,每月工资为6 500元,扣缴社保与公积金1 500元,没有专项附加扣除; 2、2023年出版一部小说,出版社两次分别等额支付稿费10 000元; 3、到某大学做学术报告,取得收入6 000元。 要求:该作家年终汇算清缴应补(退)多少个人所得税?
实际80万不是正确的吗是这样处理就对
现在没法证明当初确实是这个人代付的,直接挂应付这个人,会有问题吗
最好是把付款的证明补上,这样才能证明业务的真实完整性。