您好, 没问题的可以这么做

老师您好,我想问下客户用我们公司台头进口的一批货物,货款,税金都是通过我们公司付出去的,然后再平进平出开给客户,那么中间就产生了一个问题,如果我们按照实际付出去的货款加上进口报关的税金总额开票给客户的话难道开给客户的增值税会比实际进口报关付的增值税少5万左右,这样客户就觉得自己吃亏了,要坚持增值税平进平出,那么这样开总金额比实际付出去多的金额客户再找费用票普票抵给我们,想问下老师应该用哪种方式是正确的
老师 货代公司代我公司进货后,我们占用他们的仓库,我们按销售订单量支付货代公司货款,同时 他们会按未付货款一定比例收取”资金占用费”,就是利息。对方只给我们开代理费发票,其他的货款、开证、背书等垫付款及利息一起开收据。您看,资金占用费,作为价外费用,入库存商品账 ,还是作为财务费用?我要求他们开发票,合理吗?
老师,你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用,账单是一起出,一笔支付,开票的时候是代理经纪费,代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗?
老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用,又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!
老师,报关单上有货物的货款金额、保费、杂费,其中保费是海关核定的,没有实际支出的;杂费是代理公司垫付,后续开票给我们我们再支付。 那我按照报关单上,先只按照货物金额入账,保费不计入,杂费等付给代理公司再入账,这样可以吗?
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
另外,报关单上有主货物和样品,样品金额比较小,我们付款给卖方也只付主货物的金额(样品相当于赠品),那我只按主货物的货款金额入账,样品的不入账,可以吗?
这个你最好还是觉得入账比较合适
样品不需付款,会形成营业外收入,那我把实际付款金额,按报关单上记录的金额为分配基础,重新计算主货物和样品的入账金额,可以吗?
这样可以呀,你重新分配一下就可以
在把美元换算成人民币入账时,是按照报关当天的汇率,还是增值税缴款书上的汇率换算呢?无论哪种汇率最终都会与实际付款当天的汇率不同而形成汇率差
按照当天汇率入账就行的
当天是指:报关当天?提货当天?付款当天?
这个按照报关当天的就可以了