你好,同学 借银行存款1600 累计折旧36000 营业外支出3400 贷固定资产40000 银行存款1000

制造厂报废一台机器,原价6万元,已提折旧4万元,在报废过程中以银行存款支付清理费200元,收回残料作为原材料入库,作价1000元清理完毕。分录
生产车间一台车床报废,其原价为200000元,已提折旧18400元,车床报废清理过程中发生清理费用400元(普通发票),残值收入700元,均通过银行存款收支,已清理完毕
生产车间报废设备一台,原价50万元,已提折旧48万元,支付清理费1000元,取得残值收入2000元,均通过银行存款收付,设备清理完毕。
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)
4.生产车间一生产设备报废,原价150000元,已计提折旧100000元,发生清理费用2000元,取得残值收入15000元,均通过银行存款收支。该项固定资产已清理完毕。(假定不考虑税费)做会计分录
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
电费发票都是跨月开具,比如9月份的电费,10月份收到发票。后期公司12月份的电费,1月份才会收到发票,怎么做账要好一点。
你好老师!请问一下,我公司存在大量的账期超过5年的应收及应付账款,这些款收不回来,也付不出去,这个需要处理吗?
我单位出现预警,2024年出口报关单与增值税申报表的数据差异,报关单大,申报的少。看看差异的原因是啥,怎么写原因呢? +
搬运费,吊装带,冲暂估的分录怎么写?工程行业
请问从小规模进够了一批海参,对方开的3的点的专票,那我是一般纳税人可以按9个点抵扣进项吗?另外我海参销售出去发票开几个点的税率啊
老师,请问下应税商品和免税商品可以开在一张发票上吗
老师您好,个人的车子租给公司,都收哪些税,个人所得税并入到汇算清缴吗
您好老师!公司买车在申报系统购买车辆购置税是我们自己申报吗
老师,请问现金流量表好编吗,我从来没有编过现金流量表
这样不对吧?
不应该是先转入固定资产清理吗?
据我所知,这道题有4个会计分录好像
您看这样做对吗
老师是合计写的,如果明细分开也是可以的
老师给你展开写也是一样,具体如下
借银行存款1600 贷固定资产清理1600 借固定资产清理1000 贷银行存款1000 借固定资产清理4000 累计折旧36000 贷固定资产40000 借营业外支出3400 贷固定资产清理3400
两种处理方式都可以的
那我写的那个对吗?
老师看了,学员你写的分录没有问题 就是第四个分录的科目,贷方改成营业外支出,因为这个背景是报废, 一般出售的话使用资产处置损益科目
哦哦,谢谢老师
不客气的,同学,祝你生活愉快