您好,甲:借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行, 钱车给老板,老板个人投资吧,老板把钱转给乙 乙的分录 借:银行 贷:实收资本

你好,老师。有两个公司,简称甲公司和乙公司。乙公司与甲公司签了一个设备借用协议(甲公司是出借方),乙公司是借用方,然后乙公司拿着设备去投资了,用设备投资占丙公司一部分股份。那么甲公司和乙公司的账务怎么处理?
老师,你好!甲公司注册资本是100万,A股东60万,B股东40万,投资了100万给乙公司。现在甲公司想分家,把甲公司的拆分为甲丙公司按照各自资本分开有涉及到什么税费吗
刚开始甲让乙代持股份,所以甲把资本金转到乙个人名下,乙再投资到公司,开始时,实际的出资人是甲乙只是代持而已(假设甲不方便体现股东身份),到后来甲要收回股东显名,那乙不能再是公司的股东,公司要退股本和股息红利给乙,乙再把全部的钱给甲,甲要成为真正的股东所以再把钱真正的以甲的个人名义转到公司的账上?是这样操作的吗
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
请问下一个分录怎么做,甲股东入股的时候有10万打给另外一个乙股东的私卡了,当时做的分录,借:银行存款15万 其他应收款--甲股东 10万 贷;实收资本 ---乙股东 25万;现在甲股东要退股20万,公司银行卡打给她了,要怎么做分录,乙股东的私卡10万都还没收回来呢,现在公司又出了5万出去了
老师您好,业务招待费发票老板备注什么可以把钱从公户提出来
老师 有件事情希望您帮我提提建议 我一直打算换工作 原因是现老板一下把所谓绩效考核看的很重 也没问题 我提交的曾经完成日期复制填错 了 也没完成什么损失 说我不认真 每月扣我180 我是出纳岗位 我让我管理仓库管理还有盘库 包括生产组装里面 我完全不明白 主要是本身就特别乱 没有流程 让我理 同事们有的 关着面子 配合我 老板还说这是很容易的事情 到我想问这么容易为什么没人愿意管 生产主管都不愿意涉及 有次少东西了 让我找实物库管赔钱 对方不愿给 还说是我的问题 我不知道这样缺乏管理的公司还值不值得待下去
老师您好,我们公司没有进销存系统,我现在想按订单核算成本,目前合同表里没有订单号,我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号,产品代码,还有采购材料再编物料代码,才好去核算成本呢?
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么?双抬头报关的成品油模块不出现了么?
@董孝彬老师,别的老师别回答?老师,长期股权投资,是不是只有上市公司或者大公司才有?
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
这个钱实际是没有给到股东手上,是甲公司直接以借款的形式借给乙的,他们直连有个往来账,那他们的这个往来账怎么消呢?
您好,那就不用分红了,省了交个税, 借:其他应收款 -乙公司 贷:银行
以前没有说要分红,所以我就是按借款的方式来做的这个凭证,借:应收_乙公司 贷:银行 现在他们又开会说走分红,我现在该怎么账务处理
您好,您要跟老板说,分红要交个税20% 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行,