你好,同学 工资费用的话,是含个人承担的社保公积金,个税的
已知:某公司2023年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元,预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现,20%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金交纳。该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清),不存在其他应收应付款项。4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用现金支付);制造费用8000万元(其中折旧费等非付现费用为4000万元);销售费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于100万元。要求:计算该公司4月份的下列预算指标:(1)经营性现金流入;(2)经营性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额;(5)4月末应收账款余额。
1月1日,收到长江公司投入一批原材料﹣﹣甲材料100吨,不含税单价2万元,成本2000000元,增值税额260000元。
1月1日,收到长江公司投入一批原材料﹣﹣甲材料100吨,不含税单价2万元,成本2000000元,增值税额260000元。
张先生2021年1-12月每月取得工资薪金所得10000元,三险一金为1500元,提交专项附加扣除信息1000元。12月份发年终奖30000元。另外张先生2021年1月、2月、3月分别取得劳务报酬所得3000元、60000元、80000元。要求:1.请计算张先生每月工资薪金所得应预扣预缴的个税(15分)2.请分别计算1月、2月、3月劳务报酬所得应预扣预缴的个人所得税(15分)3.按年计算张先生应缴的个税(15分)4.按要求进行汇算清缴(5分)
您好老师,国有企业到境外施工,有出国经费补贴,出国经费补贴入账的话需要发票或者国外收据之类的吗?用不用报个税?怎么做账账务处理这块。
遵循小会计准则,跨年应收应付账款有误,如何调整,企业只启用了应收应付两个科目
北京赚1200块该交多少劳务税
某公司2018年年初的所有者权益总额为1000000元,其中实收 资本500000元,资本公积100000元,盈余公积300000元。 2×18年实现净利润500000元,按10%提取盈余公积,向投资者 分派现金股利100000元,剩余利润留待以后年度进行分配。 2023年度用盈余公积转增资本100000元。 要求:根据上述资料计算以下各项指标: (1)年初未分配利润= (2)年末未分配利润= (3)年末盈余公积= (4) 年末所有者权益总额=
本月发生的进项税额为1030000元,发生的销项税额为1360000元,按7%的税率计提本月应交城市维护建设税的分录
请问学霸导师平板忘记密码,没法添加同步课本,怎么办?
老师好啊
就是工资费用,不扣掉这一块
老师我发了图片给你看到了吗
就是这表我要记入社保费用吗?
这表我记入了社保公司的部分对吗?
个税我也去减出了,没有记入
我是做内账的,这是内部手动的表
公司承担的记入管理费用社保
员工自己承担记入管理费用工资里面
工资表已经有减出员工社保个人部分还有个税的
以上这表社保这里我是减出了个人部分,不知道是对还是错,这表我个税也没有填上去
我主要是问:上面这表记账社保时我要减掉个人部分的社保和个税 吗?
还是按税局扣的社保费总额填呢,个税也要填上吧……
你好同学 按税局扣的社保费总额填
因为实际都是企业的支出
谢谢老师,感谢
不客气,同学,早点休息,别熬太晚
现在我明白,个税我要填上这表吗?
个税也要填上,因为也是实际支出。企业的支出
老师,就说无论是在工资扣除了个人部分和个税,在这表要按社保局扣的社保总额和个税填是吗?
如果是按权责发生制做利润表,这支出汇总表也是这样填吗?
是的,权责发生制也是,权责发生制是按照预提,即使本期没支付,也要计提费用
因为这个数要填上利润表上面的支付费用一栏,他的利润表是按这月所有属于10月支付的数据
如果这样的话。按照实际支付的就可以了
我现在刷新才看到您回复,感谢老师,那我就按实际支付,实际支付就是税务局扣的社保总额还有个税都是在公户实际扣除支付的
非常非常感谢老师耐心的解答,五星好评
不客气,同学,老师也非常感谢你,早点休息,别熬太晚,有问题随时问老师