你好,你们是做了股权转让吗?

老师,你好!我现在所在的公司是一般纳税人,这两个月开始因为规模缩小,所以有很多设施设备用不上了,全部打包一共5万元卖给了另外一家小规模纳税人的公司,对方公司昨天从公账户转了5万元到我公司公账户,这样子走账没问题吧?我公司需要给对方公司开发票吗?这笔款该怎么做账,应该做什么科目呢?
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本,对吗老师,我应该要求提供什么手续票据,来满足入账要求
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
老师,之前一家公司属于贸易公司,现被我老板包括设备签了一份协议全部310万打包过来,我怎么建账?从0开始吗?那些设备又没有发票什么的?我从哪取得发票入固定资产?因为现在是主要生产加工,要入设备吧?
老师,我们集团下有一家子公司,子公司的股东承包了子公司的经营权及固定资产不动产等,股东在子公司占30%的股,也担任法人,因为这个原因所以集团把子公司承包给了股东个人,股东和子公司签订承包合同,自负盈亏,每年上交500万元的承包费,对外所有业务及开发票都以子公司为主体,因为前三年疫情原因,经营不太好,股东个人就没有按时交承包费,去年年底,子公司把股东起诉了了,出了个谅解书,后来股友东付了一部分,但是通过子公司的经营收入从子公司的A银行卡上转到另B银行卡上,然后再从B银行付到母公司摘要写的是往来款,母公司用这笔钱来支付当时盖的厂房及购进设备款项,股东个人没有用自已的卡支付过承包费,也没收到子公司的利润分成,怎么才能和税务解释说明子公司和股东承包费不成立?
老师,财务报表是季度申报,第二季度资产负债表申报时,期末数是累计数,就是1-6月累计数。 (1)申报时就把6月份结完帐的报表报上去,对吗? (2)还是把4、5、6月份拆分单独算每个月是多少,加在一起申报?
公司为有限责任公司。如果上年累计未分配利润为亏损,今年盈利,累计未分配利润为正数。那么需要计提法定盈余公积吗?
老师,劳务派遣企业今年业务外包发票项目怎么写
郭老师,个体户开了30万的发票,可以红冲5万吗?会被预警吗?
老师,我们是影视公司,本季度一共开票7万,其中开了一张2000元的广告发布的发票,我们是按2000元来缴纳文化事业建设费?还是按总开票金额7万来计税呢?
汽车租赁备案怎么办呀?
老师,税账每个月毛利都要控制在一定范围吗
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。
老师,税局办税的表单在国家税务总局下载不了了吗,比如我需要下载发票额度申请表
外贸企业出口二手设备能退税吗
是的话,另一个企业他还是自己做自己的,接着之前再来做,那之前对方企业怎么申报的
做了法人及股权转让
你好,这个企业还是单独做 接着之前的账务处理 你去看下之前做的
现这家公司就是我们老板的,和之前的人没有关系了,有点像我们收购的形式
但是他是独立的,和你企业没有关系 做不到你现在的企业的账务处理里面。人家有自己的营业执照,不是吗?
现在营业执照也在我公司了,还是接着之前做吗?之前是贸易,现在我们用来生产加工,但没有固定资产设备入账,可以吗?
对的是的,接着之前的来做,他之前做的不对的,你调整 能联系上之前的会计吗?交接一下。
联系不上了,把账上给我们了,我翻了一下,之前没有入固定资产。转给我们时候有3台设备。但没有发票
没有发票,应该正常做账的,和这个没有关系 他这一个其他的科目正确的吗?他支付的时候怎么做的。
你去查一下他的原始凭证的。
问了之前老板,没有支付凭证了,搞丢了。那个时候也是没有发票的,但也没有做账
没有支付的证明,但是他账上支付了没有。
翻了账本,没有入设备。就是简单的几笔贸易,购进,销售。近2天都没有营业,全是0报。上个月才被我们老板转让过来,我老板主要用来生产加工的
谁支付的,谁支付的。
之前老板个人买的设备,找不到凭证了,我没有入设备,可以生产加工吗?
可以的,可以做的 设备的需要补进去