你好,他在对方企业里面有工资,有社保吗?如果是的话,你可以按照工资来

请问2020年公司收了客户房租,是私户转私户方式收的,没有计入公司大账。现在对方合同变成公司,要求补开以前年度发票,这合理么?我们公司补开发票可以有理由拒绝么?一次性补开两年发票,造成本月开票金额大,会不会有税务风险,如何处理,谢谢
公司做活动,我们公司直接给客户的导购员开大单的激励,现金转账形式,由我司同事跟进转账,没有发票,入账需要什么附件,有什么税务风险吗?
尊敬的老师:想咨询一下:比如我司有一客户由于是研发费用自行采购,他们通过报销直接给我们付现金,我司已开票但对方只付现金,没有对公付款,这样有风险吗?说是以后大宗采购才对公,那我要通过私户注明是某某货款转入公户吗?还是做账可以做平?请问怎么做?请指点,谢谢!
我们是二手房东公司,租户是公司(合同是以公司名义签),客户个人通过微信小程序转账付款,钱进到公司财付通账户然后提现到公户,请问这种个人微信转的,但是要开公司的票,有没税务上的风险,还是说需不需要签署什么协议?
老师,用现在有这样的业务。从a公司买,发给b公司。直接从a发到b。我们两边签合同。和a签订采购合同,和b签订销售合同。。a给我们开票,用给b开票。。用赚差价。。我们采购的账里面需要什么附件?入库单没有。。销售的需要怎么规范附件,没有出库单
个体工商户,季度报税,我第一个月不到10万,0申报,第二个月超了10万,我怎么申报,我也不确定我三个月能不能超30万,能不能免征。
老师,我在畅捷通商品是设置分类的,然后做销售单生成凭证,但我科目没有具体到每个商品的,那我有赠品的时候不是说要按价格分摊嘛?科目设置也是按分类来设置的,那生成凭证就体现不出来我进行价值分摊了,这个怎么办?
我弱弱的问一下,就是上个月我多给客户开了1000块钱的发票,然后客户不允许我红充,要我这个月开个负数发票。就可以了。我应该怎么操作? 因为我这个月跟他也有业务,然后嘞我想把那1000块钱扣回来,但是呢他叫我要把上个月多开的那一列写出来,然后但是我写出来的话,这样子我的发票上蓝色发票上就不会扣回那笔钱。
现在注销 请问账面不看未分配利润了吗 说是新规
个体户核定征收自动变查账征收了,怎么回事
老师,7-9月份房租发票没有开过来入费用,导致3季度缴纳93块钱的所得税,第4季度将7-9房租发票开过来入帐了,又导致第四季利润负数了。担心明年汇算清缴退这93块钱查账,应该怎么处理这样的问题?
@朴老师 你好 那可以理解为 税务 和海关 是两条线,税务方面 ①在日常申报退税 要剔除免税材料 ②1-11月用购进法计算 在12月申报期采用实耗法调整(预调整) ③根据海关结案时间 (决定是否在次年4月20日)综合调整,并在税务上核销操作时,把税务与海关数据调整一致。可以这样理解吗?
老师,小规模纳税人,差额开票劳务派遣的税收编码现在改成哪个了?
老师。员工拿1510的发票复印件(原件提供给保险公司了)来给前段时间给收下员工垫付的医药费,其中有发票的有1490,没发票的有20元,另外我们公司买的有工伤保险,保险公司给对公账户上只付了851元,这项业务该怎么报销记账走分录,得分几步处理账务流程
盈余公积金额,最终归公司所有?还是股东所有,还是共有?
没有,没有交集
不是的,他在其他的公司有工资,有社保,你可以按照工资薪金来做,如果不行的话。
如果是没有的话,你就按照劳务报酬没有发票正常做账,就是不允许抵扣所得税。
如果把这个借支放我公司员工工资来平帐,那我司员工就要承担个税,问题是他又没拿一分钱,人家也不愿意,这个大单激励的票,来平账时我们会做费用入账,只是没有发票,不知道具体需要什么其他附件,担心会不会有税务风险?
你们单位来承担的 汇算清缴,全部调增就行。
我现在做费用,那需要什么附件资料呢
你好,银行回单委托书。
银行回单是你们公户转给个人,个人再转出去的。
我们有一个活动方案,写了这个大单激励预算
这个预算不行,这个预算实际还没有发生。
怎么按照劳务报酬没有发票入账呀
借销售费用、劳务费, 贷银行 应交税费个税
怎么确定个税,我这边每个人只发300元
那这个同事来报账,还是要有对应的附件资料吧,需要他提供一些什么资料呢
800以内的不需要缴个税。
我是计划这么处理,看可以不?借销售费用~服务费,贷其他应收款(平借支),附件就是:付款记录,大单凭据,有需要补充完善的地方吗
或者做销售费用~业务宣传费
可以的,可以这么做的。
附件就这2个就可以吗?有没有需要补充的
是的,对的,没有其他的。
如果这其中有一部分是我公司员工,有一部分不是,可以把不是我公司员工这部分费用,放在借款员工的工资出账吗?
不是支付给个人了嘛,然后个人再支付给他。
支付给a a支付给b 实际是给b的