按照利润来按月做,收入也就是10万每年替他业务收入。

老师,我有一栋办公楼出租,取得年租金收入20万,是不是要把固定资产转成投资性房地产呀?租金收入如果我本月开发票,能直接一次性确认其他业务收入吗?其他业务成本是不是就是折旧费呀?
老师,工业用地20年200万租金一次性支付的,这笔业务是计入长期待摊费按月摊销还是计入预付账款按月计入费用啊?
化工企业,出租房屋,收了5年租金开了票,做账一次性全部做其他业务收入还是一部分挂预收账款
企业出租厂房租金20年共计200万,如果开票一次性开出的话,那当年做其他业务收入是按20年一次性计入吗?还是按10万每年计入其他业务收入呢
比如厂房出租一年租金收入,结转成本,贷累计折旧,这个折旧是把当月一次计提的房屋折旧金额计入其他业务成本?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
那就是说票按一年10万开具,不能一次性开具200万是吗
对的,是的,是这么做的。
如果今年开具2023年的租金 的话只能开具2个月,(100000/12个月*2个月=16666.67元,计入其他业务收入是吗)
那后期发生的租赁合同印花税0.1%,计入其他业务成本吗?
可以的,可以这么做的。