您好,商贸企业一般很少会有研发费用

研发费用不一定能享受加计扣除吗
小微企业能享受研发加计扣除吗,他不能同时享受高企的政策,但是研发加计扣除可以享受的是吗
老师,您好,研发费用加计扣除100%,是不是只能制造业享受啊
老师,高新技术企业汇算清缴能不能不填研发费用,也不享受研发费用加计扣除?
您好,老师,商贸企业不能有研发费吗,不能享受研发费加计扣除吗
老师 我想问下缺成本票的情况下 现在没有业务 有没有好的建议啊
老师 我想问下个人代开发票的交的个税显示是1.3的经营所得税 这个是要次年1-3还是3-6做汇算啊
老师:2026年1月交的2025营业账簿印花税,直接列支1月份的费用,还是需上年利润调整?谢谢!
个体工商户。每个月利润都分红,那么是每个月都要申报税吗?还是大征期申报就可以?
老师好,1月份的增值税还没报,我在系统里勾选的进项抵扣发票,并申请了统计,今天又开了几张票,我撤销了统计,为什么未勾选进项里没有1月份勾选的进项票呢?因为增加了销项税,要增加抵扣的进项,除了1月中旬勾选的,我再勾选增加的进项行不行呢?如果不行,该咋办呢?
老师,您好,工资一个公司是工资薪金一个公司是劳务报酬,都已交税,个税汇算清缴的时候还用补税吗
老师,请问,第一个问题外贸公司调汇是调哪些科目?第二个问题外贸公司的外币银行账户需要天调汇吗?第3个问题在实际工作当中收到外汇是以收到外汇日期作为汇率,还是以每月第一个工作日日期作为汇率入账呢?
股权转让变动怎么做,求流程指引,谢谢
外账上班的老师,麻烦说下,谢谢。 外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
外账公司,比方说,客户增值税税负2.54%,结果1月份进不了材料导致全额纳税(2万)按以往来说,年总共才交5千不到。那么1月开出去的,还是得进来发票抵利润,那么我该怎么计算进票叫客户开回来,后面11个月都全额抵扣不交税了。就是账上又得永远得滞留多交税的这部分发票?(开票金额又少,又小)
那我们12月才把工商去掉生产,改成商贸,那2023年全年在税务上都认定为商贸企业吗
不能全年都算是商贸的
那比如我们12月改成商贸,那研发费到11月份的还能用?还能加计扣除吗
问题这个肯定是可以用的
我们是高企存续期间,能变成商贸吗
肯定是可以申请变更的
21年12月下的高企证书,税务上能用税收政策的时间是21-23,那我们高企存续期是21-23还是21.12-24.12
这种特别详细的,我建议最好还是和税务局确认一下
这样的话是稳妥一些的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢