你好,剩余的一次性摊销就可以了

上年长期待摊费用有余额,从新找了会计没有把剩下的摊销费录入怎么办?
筹建期间发生的费用计入到长期待摊费用-开办费,营业期,摊销时间是多久,会计分录如何做?
长期待摊费用摊销,装修。摊到最后剩余0.0几的余额,怎么调整。需要做清理吗?
请问老师,长期待摊费用2021年已摊完,2022年没有费用发生,那今年汇算清缴还需要填这个长期待摊费用原值和累计摊销吗?
请问,长期待摊费用还没摊销完,业委会任期到了,需要清账。剩余的长期待摊费用会计分录怎么做
个人去代开服务费发票税点多少
母亲节发的福利,是计入应付职工薪酬-职工福利当中?这个需要计提?计提放那个科目呢?
去年报关费计入借:管理费用 贷:银行存款,今年怎么更正计入销售费用 分录怎么写
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
我是4月到期,季度申报税金。那5月做账时一次性摊销完所有待摊费用后,再做增值税,所得税申报,是这么理解吗?
是的,就是你说的那样子的
谢谢老师的耐心解答。
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。