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老师,这个待摊投资后来进固定资产了,其他应付款10万元也不会再去支付了,现在怎么做账呀?

老师,这个待摊投资后来进固定资产了,其他应付款10万元也不会再去支付了,现在怎么做账呀?
2023-11-23 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-23 15:23

借其他应付款 贷待摊投资。

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快账用户4989 追问 2023-11-23 15:24

进固定资产了

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快账用户4989 追问 2023-11-23 15:24

直接冲固定资产?

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齐红老师 解答 2023-11-23 15:24

可以的,可以这么做的。

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借其他应付款 贷待摊投资。
2023-11-23
你好 ;  你们这个之前的固定资产发票和支付的单据还有吗?  看是否做补做 和补折旧的  
2022-06-13
现在要是付钱了,就用货币资金科目
2019-11-18
要解决“其他应付款-待转固定资产”科目一直挂账的问题,可以进行如下调账处理: 借:其他应付款-待转固定资产 65,517.25 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 65,517.25 因为之前做账时将可抵扣的进项税计入了“其他应付款-待转固定资产”,现在发票已开齐,需要将其调整到正确的科目“应交税费-应交增值税(进项税额)”中。 同时,建议检查一下之前的会计处理是否正确。在固定资产的相关会计处理中,一般是在预付设备款时,借记“预付账款”等科目,而在达到预定可使用状态暂估入账时并不确认进项税,待收到发票后再借记“应交税费-应交增值税(进项税额)”。如果之前的会计处理存在差错,也应一并进行更正。
2024-07-17
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