您好,处理不对,主营业务收入 确认时就要缴增值税销项税。 公司就是想晚交增值税,后果是要补缴增值税,并交滞纳金的

某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款一XX客户贷:主营业务收入一XX产品其他应付款一预提税金再查阅公司“其他应付款一预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。要求:请分析该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带未什么后果
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年12月初,该公司“应收账款——乙公司”科目借方余额为30万元,“坏账准备”科目贷方余额为1.5万元。2020年12月,该公司发生相关经济业务如下:(1)3日,向乙公司销售M产品1000件,开具的增值税专用发票上注明的价款10万元,增值税税额1.3万元,产品已发出;销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣不考虑增值税,采用总价法核算现金折扣,款项尚未收到。(2)13日,向丙公司销售一批H产品,开具的增值税专用发票上注明的价款30万元,增值税税额3.9万元,商品已发出。丙公司于10日已预付20万元,款项已存入银行。(3)20日,收回上年度已作坏账转销的丁公司应收账款2万元,款项已存入银行。(4)31日,经减值测试,预计应收乙公司账款发生减值,应确认减值损失为1.9万元。
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2020年12月初,该公司“应收账款——乙公司”科目借方余额为30万元,“坏账准备”科目贷方余额为1.5万元。2020年12月,该公司发生相关经济业务如下:(1)3日,向乙公司销售M产品1000件,开具的增值税专用发票上注明的价款10万元,增值税税额1.3万元,产品已发出;销售合同规定的现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣不考虑增值税,采用总价法核算现金折扣,款项尚未收到。(2)13日,向丙公司销售一批H产品,开具的增值税专用发票上注明的价款30万元,增值税税额3.9万元,商品已发出。丙公司于10日已预付20万元,款项已存入银行。(3)20日,收回上年度已作坏账转销的丁公司应收账款2万元,款项已存入银行。(4)31日,经减值测试,预计应收乙公司账款发生减值,应确认减值损失为1.9万元。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,做出相应的账务处理。
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额令计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20/%,进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份、在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款一一×x客户贷:主营业务收入一×产品其他应付款一一预提税金)再查阅公司“其他应付款一预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。老师,这个会计处理错在哪里,应该怎么改正啊
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额令计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20/%,进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份、在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款一一×x客户贷:主营业务收入一×产品其他应付款一一预提税金)再查阅公司“其他应付款一预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。老师,最后他其他应付款220到710说明了什么啊
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