你好 劳务费 备注这个的

老师,合作伙伴有项目挂在我们公司做,客户付款到我们公司后,我们支付合作伙伴佣金(业务提成)。具体操作是,合作伙伴给我们公司开发票,我们公司对公转账给他们。 现在我们公司有位副总说,项目没有结束客户付款到我们公司,不可以支付对应的业务提成(以前的操作是回多少款,就按约定好的比例支付业务提成),要等到项目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等钱用就让对方写借条,作为借款支付给个人。 现在有两个疑问:1、有的合作伙伴在提供借条的同时,也提供了发票+对应的名义合同,这些发票+合同怎么处理?2、如果合作伙伴只提供借条,我们先挂其他应收账款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,让对方开票。这种情况下是不是必须先让合作伙伴将前期借款转回(这账面做借款收回),然后再依据发票付款?
您好,曲老师, 我是昨天请教你的那个学生,印象对你很深刻,你答疑我很满意,老师,昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给(个人)经验餐饮,场地、服务员是我单位的,例如承包给自然人,他个人自己销售餐饮食材,然后通过我们单位收款的直接到公户,营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费,然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务;然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费,余下的转回给他们,这个转款金额大会不会对我企业有风险?
老师,A公司注册资本3000万,甲公司股权比例是30%,甲已经投资600万元,A公司账上还有甲公司对A公司的借款500万元,即其他应付款-甲公司500万,现在账上要将甲公司的这500万元转为甲公司对A 公司的投资款,A公司在进行账务处理时有几个问题需要请教一下: 1.是直接进行账务处理还是先要到工商或者税务局办理什么手续吗? 2.在调账之前需要提供什么资料给财务吗? 3.账上是借其他应付款500,贷实收资本300,贷资本公积200,分录和金额这样处理对吗?
老师,A公司注册资本3000万,甲公司股权比例是30%,甲已经投资600万元,A公司账上还有甲公司对A公司的借款500万元,即其他应付款-甲公司500万,现在账上要将甲公司的这500万元转为甲公司对A 公司的投资款,A公司在进行账务处理时有几个问题需要请教一下: 1.是直接进行账务处理还是先要到工商或者税务局办理什么手续吗? 2.在调账之前需要提供什么资料给财务吗? 3.账上是借其他应付款500,贷实收资本300,贷资本公积200,分录和金额这样处理对吗?
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?对方公司是养殖企业,不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?但是我们跟他们公司没有任何的业务往来,是他们在我们公司挂靠了一个小工程,我们收到业主给的工程款,所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板,但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗?但是这笔钱给出去就不会有下文了
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
那这个可以抵扣成本费用吗?
都不回答问题了吗
个人开收据,备注个人名字,身份证号 支出金额,支出项目 你给他申报个税,可以的 没有不行
没销售一单就要给转账420,相当于没个客户都,这种情况申报个税可定不可能的
那就正常做账、汇算、清缴、纳税调增。
老师,这样肯定是不行的,我们是没都是属于反介绍的那种,每个单都需要转420,有的还还有625,这种情况下有没有最好的处理办法
不申报个税肯定是不行的 找其他的发票代替,但是这种有风险。
老师,我们属于电商,介绍费每一个单都要这样做,找发票抵扣也不现实的,
没有其他的方法,你做工资薪金,你不申报个税,还需要纳税调增呢
工资薪金是当月申报还是次月,比如说我10月工资是不是11月申报
你好,发放的次月申报的。