房屋在你们的名下的吗
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
您好老师,我是博物馆财务人员,22年我们单位向国家申请了一笔文物库房改造专项资金140万,招标成功后,去年6月份预付了19万多的定金,这笔定金我直接记账为商品服务支出,工程一直到23年1月才结束,审计后这项工程是用去了122333元,支付了剩余款项,其中还有3万多的质保金放在了往来资金,等两年后支付。我想请教一下这122万多的固定资产怎么记账呢?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
今年发放去年到今年的工资,发放的凭证需要附上去年到今年的每月的工资表吗
海关原产地证需要中英文章吗 没有可以做吗
当月销售额达到500万,当月升为一般纳税人,次月怎么报税表怎么填
8月销售额达到500万,选择一般纳税人生效之日为8月1日,9月份报税的时候怎么算税率
老师,我们是做服装出口的,生产企业,准备第一单出口销售,请问首单出口退税要准备什么资料?和不是首单出口的出口退税有什么区别?有什么需要特别注意的吗?
不是房屋,是个放文物的库房,是属于我们单位的。
这库房不是房屋吗?
属于房屋吧, 这次改造是库房里除湿设备,文物柜子,库房温湿度监控系统等的改造,不涉及房屋本身的建造装修。
那就做长期待摊费用这个里面
单价没有很高的是吗?
不太明白您的意思,因为我不是会计专业,被硬分配到这个岗位。
你好,你用的是政府会计制度做账吗?
是的,政府会计制度。
1901长期待摊费用 你看你有这个科目吧 借长期待摊费用, 贷银行存款或者是应付账款
我可以跟您电话联系吗?信息里表达不太清楚。
因此学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台,具体的都在这里问就可以了,你不方便回复的,到时候我们可以给你删除这个问题。
好的,那我的问题您这边能给出解决方案吗?好像只剩4次追问机会了。
我的意思就是你借长期待摊费用,贷银行存款,然后完工的次月开始分摊。分摊到你的成本,借事业支出 贷长期待摊费用。
我这边没有长期待摊费用这个科目
你好,你看下你资产类的都有哪些?