你好!不用,借管理费用-社保费 应付职工薪酬-社保,然后借应付职工薪酬社保,其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款

老师您好,请问公司部分承担的社保和住房公积金在计入费用的同时需要用应付职工薪酬-社保科目转一下吗?借费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银行存款
老师,职工的社保和公积金需要通过应付职工薪酬科目过度么?
老师,请教下个人交个人部分社保、公积金,需要通过应付职工薪酬科目过度吗
老师好,每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗? 计提时: 工资部分: 借:管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 贷:应付职工薪酬-应付社会保险 借:管理费用-住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷:银行存款 最终工资发放: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款
老师 请问公司支付员工社保和公积金的部分 需结转到应付职工薪酬科目吗
杭州聚舜电子商务有限公司 企业税号 老师您看这个发票开对了嘛,单价对吗,怎么截图预览发票给客户啊 91330106MA27X0LF3C 金额:12.4元 名称:有机亚麻籽 单位:罐 数量:1
老师,关于政府衔接资金买的电骑车25万,搞运输,这车折旧几年,按照啥折旧方式比较好。
公司租赁了交了房租和物业之后,又转租给第三方,请问发票类目开具的时候和物业公司一样,只是不填写不动产吗?
老师你好,计算利润总额会减去附加税吗
老师,有个小规模,没有成本票,只有餐饮发票,这情况咋做账呢
老师 我想问一下,成本100,可变现净值20,计提减值准备80。过了几个月,成本100,可变现净值150。减值得转回。1️⃣转回50。2️⃣期末50,期初80,期末➖期初=50-80=-30,转回30。2️⃣理解的是对的吧
请问现在一般纳税人高新技术企业必须享受15%的所得税优惠税率吗
请问下老师,公司之间借款,在没有明确还款顺序的时候,收到的款项,是先本还是先息呢
老师养老院平时买菜有小票和付款凭证,月底一次开发票中不。
公司营业执照拿到手后作什么
好的,谢谢
你好!不用客气的了