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老师,收到的发票已入账,但是被作废了,我的账务该怎么处理啊,小规模纳税人

2023-11-24 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 09:43

你好!这个你做红字分录冲减

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快账用户9876 追问 2023-11-24 09:44

是跨月的怎么做啊

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快账用户9876 追问 2023-11-24 09:45

而且那笔款是五张发票,被作废了三张

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齐红老师 解答 2023-11-24 09:46

你好!一样的。做红字分录

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快账用户9876 追问 2023-11-24 09:48

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-24 09:49

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
你好!这个你做红字分录冲减
2023-11-24
你好同学,如果你不退的话,那就说明你交了,你又不需要再做账务处理了。
2022-04-13
你好 借 应交税费 贷营业外收入  
2022-03-18
你好,汇算清交纳税调增就可以的,没有发票可以正常做。
2024-02-07
借库存商品贷银行 借银行 贷主营业务收入应交税费,应交增值税, 借主营业务成本 贷库存商品,但是你这个库存商品没法抵扣所得税的。
2023-07-11
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