同学你好,B公司不缴纳任何税金。A公司作为股权转让人,需要缴纳股权转让收入的企业所得税、印花税,C需要缴纳印花税。 A公司转让股权原值要看一下初始投入和当前净资产那个更高,以更高的来计算原值。然后用三万八的转让价格减去原值作为应纳税所得额。

老师,A公司出资300万投资B公司,100%控股B公司,现将股权转让给A公司的2个股东,A公司拥有的股权转让给A公司的2位自然人股东去持股B公司,股权转让费至少要多少?税务才认可合理,是至少也有作价300万才合理吗?还是10万也可以的?
老师,股东公司A本来100%控股子公司B,认缴未实缴,8月份股东公司A将持有子公司B的10%股权转让给个人C,请问下这3者各涉及哪些税费,要交哪些税呀?子公司B是有利润的,股东公司A一直是负利润
老师你好,公司A是100%控股公司B的,现将持有公司B的10%的股权以3万8元转让给个人C(公司B截止转让前一个月的净资产为276448.55元),请问下公司A、公司B以及个人C,他们各自要交哪些税?
老师你好,公司A是100%控股公司B的,现将持有公司B的10%的股权以3万8元转让给个人C(公司B截止转让前一个月的净资产为276448.55元),公司A收到转让股权收入会计分录为:借:银行存款 38000 贷:长期股权投资 27644.86 贷:投资收益 10355.14。我的疑问是:这笔分录后长期股权投资贷方余额,我该怎么处理?
我公司为A公司,和B公司共同出资成立C公司,当时A出资102万,B出资98万。截止2023年5月31日,C公司的净资产为126万,A和B签订了股权转让书,B公司所持49%的C公司股份以62万转让给A公司,账款11.20到B公司账上。我想问一下A公司的账要怎么做,要交哪些税。C公司的账怎么做,要交哪些税。都是一般纳税人公司
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
商业大楼租户用电,现在数电发票,怎么给对方开票
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
老师,一开始付的房租押金。没有满一年不退。后面这个押金不退了,怎么做分录啊
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,A公司转让股权原值要看一下初始投入和当前净资产那个更高,以更高的来计算原值,这个问题,因为是认缴制,公司A从来没给公司B转过投资款,所以没有初始投入的,这个怎么弄呀?
同学好,如果之前没有实缴过,那么就以净资产的10%作为原值,即276448.55*10%=27644.855,转让收入=38000-27644.855=10355.145元。将这个转让收入并入到A公司当期企业所得税应纳税所得额缴纳企业所得税。 印花税计税基数是三万八,税率是万分之五,属于产权转移书据税目。
老师,请问下,公司A取得股权转让收入的会计分录怎么写?
同学你好,分录如下: 借 :银行存款38000 贷:长期股权投资27644.855 投资收益(或借方)10355.145
怎么不是直接,借:银行存款 38000,贷:投资收益 3万8 ?
不能直接将3.8万全部计入投资收益,这样的话本期计入企业所得税的应纳税所得额就是3.8万了,但是其实子公司净资产部分已经缴纳过企业所得税了,这部分转让环节再交一遍岂不是重复了。所以,把净资产部分作为长投的原值比较好。
老师,如果转让金额按照净资产27644.85的话,就是直接借:银行存款 贷:投资收益了对吗?
因为现在转让金额高于子公司的净资产,所以按照差额计算应纳税所得额对吧
原值是净资产,高于净资产的部分计算缴纳企业所得税,如果转让金额等于净资产,那投资收益应该是零,就是不交企业所得税的。
明白了,谢谢老师~老师,我另一个问题,公司A100%控股公司B,AB公司双方签订了利润分配协议,公司B将其80万的未分配利润分配给其股东公司A(公司A没有转过投资款给公司B),请问下公司A 和公司B,这笔业务的会计分录分别是怎样的呀?
同学你好,分录如下: A公司: 借:银行存款 贷:投资收益 B公司: 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
好的,谢谢老师,企业间的利润分配是不用交税的吧?
是的同学,企业见利润分配不用再缴纳企业所得税。 不用客气,如果回答有帮助,请点五星好评,多谢多谢。
好的,谢谢老师~
不客气同学,祝你学习愉快。