你好,优惠部分抵减当期税额,这个是什么优惠?

你好,老师,请教一下高新企业享受了进项税额加计扣除5%的优惠政策,优惠部份抵减当期应纳税额。那么请问这笔不用缴纳的税额怎么做会计处理。是作为政府补贴?还是留在应交增值税这个科目里。谢谢
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点
老师 我想请问下 我们公司有那个增值税加计抵减5%的政策 首次使用时 我做账务处理 是 借:应交税费--未交增值税 10000 贷 应交税费--加计抵减增值税10000 /借 应交税费--加计抵减增值税 10000贷 营业外收入-减免税额 ---请问我这两步有问题吗 ? 然后跨月了之后 发现之前计提的 加计抵减里面有112的进项税额转出没减下来 , 我修改了申报表之后补缴112元税费。想问下 这两步怎么做账务处理啊老师 ,麻烦详细一点 麻烦告知一下 增值税加计抵减的全套账务处理
老师税管员打我电话了,问题1 她说24年高新技术企业我们2024年的上报的资料 研发比例不达标,现在就增值税加计抵扣金额就不能再抵扣了享受这个优惠了。我们的高新技术企业政府给的补助已经收到了,这个会退回去吗? 问题2 另外 这个24年研发费用的比例 就是24年度科目余额表中管理费用项目项下的研发费用占比营业收入的比例吗?我要核实下。问题3 若25年我后期做账注意研发费用的计提金额,后期达标了,26年还能继续享受高新企业增值税加计抵减吗?
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
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股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
酒店行业,顾客要求开去年10月的住宿发票,还能来给他吗?
老师,我问下,员工A,2026年2月申报个税收入10000元,累计减除费用是不是应该为5000*2,是不是不用交个税?
加计扣除进项税的5%,比如说本月应缴10万元税额,由于我司满足了优惠政策条件,在申报时可直接填写加计抵扣了3万,到最后实际缴纳了7万。那么这3万元在账目上怎么反应,原在应交税费-未交增值税科目里,那是不要做一个分录,将它转出,转到应交税费-增值税加计抵减的科目里。
加计抵扣这一部分,分录是 借未交增值税贷其他收益。
没有抵扣时不用写分录,实际抵扣时写我发给你这个分录。
所有的加计抵扣都是这样吗?
你好 这个业务是这样分录
我们享受的是这个政策,那账目上只有政府补贴。我可以这样写,可以吗? 借:未交增值税 贷:政府补贴
但这样,我们这笔加计扣除就要产生企业所得税了,是吗
上面那个业务是我回的分录处理的 是要交所得税的
政府补贴也属于其他收益,对吧,我的分录可以吗
政府补贴也是其他收益对的。