没有发票,正常做账就可以打正常折旧汇算。青椒发票还没到需要调增

老师,请问购买的固定资产,实物已经到达,发票也到了,但是还没付钱了,请问能做账吗?分录怎么写
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
老师,我们7月出售固定资产并且收到了款,但是我们没有开发票,这个是不是就不能做账了啊
我们单位的固定资产就是我已经从在建工程转入固定资产了 然后已经计提折旧了 但是又收到了一部分 那个混凝土的发票 老板说是盖车间的 我该怎么做这样入账才好呢
老师我们购的医疗器械记固定资产,但是发票还没到,6个月了已经,那我怎么做账啊