没有发票,正常做账就可以打正常折旧汇算。青椒发票还没到需要调增
老师我们是商品流通企业做医疗器械的 医院专家做培训,我们支付,还有一部分给专家付得住宿费1000,但是医院会给专家报600,他会把这个票给我们,那我们实际付了1000,却得到了1600的票 怎样做账呢?
老师您好,我们公司购买固定资产,款项已付90,发票也开过来了,但是我们固定资产还没有到货,这个记账凭证怎么做呢
老师,我们7月出售固定资产并且收到了款,但是我们没有开发票,这个是不是就不能做账了啊
老师我们购的医疗器械记固定资产,但是发票还没到,6个月了已经,那我怎么做账啊
老师我们医疗器械固定资产4月的发票还没到,我也没做暂估入账,现在12月了还没到,1月能到在做可以吗
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里