可直接做招待费处理,汇算时调增

郭老师你好,买坚果送礼发票已经开了,但是现在没有销售收入,我现在可以不做费用吗,因为业务招待费只能扣销售收入的千分之五对吧,我应该怎么做比较好!谢谢
请问老师,老板经常有不能明面出现在账务上的招待费及送礼费用报销,应该怎么处理?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师,之前计入到管理费用中的业务招待费和邮费,现在又出具差旅报销单了,应该怎么处理
老板需要每月从公司拿走三万元。主要是用于业务招待费,然后不要拿票报销。想法一,有些消费可能涉及送礼不想从公司上面出账,想法儿,业务招待费在计算企业所得税的时候不可以全部扣除,是否有其他好的转移业务招待费的方法。三,赠送客户的礼品,比如说有价值的一万元的购物卡,或者相机等礼品是否需要代交个税。
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?