您指的是开了发票填写在哪吗?
老师 这样的我是小规模的企业 我上个季度未开票收入20万 当时是个人 也直接入账申报税务了 现在这个季度他又要票了 我税控开票 账务和申报咋做
小规模企业我上个季度申报的未开票收入40,,这个季度一共开票了100,,,那我这个季度按照60申报增值税 申报表上,100填在开票金额,,,40填哪里?
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
老师你好 小规模 上个季度申报了无票收入 这个季度开票的 申报表里面没有无票收入的填写 这要怎么申报呢?
请问老师,我是小规模公司。上个季度报了未票收入,这个季度突然开票了,这个季度的税怎么报呐
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
嗯,对,是填在免税那里么
对,填在小微企业免税销售额里面
可是,这比增值税在上个季度已经报了呀
所以你这个月一正一付零申报就行
请问老师,开票系统里是有这100万的,如果零申报的话,会不会产生差异?提示跟开票系统有差异的那种
对,会有差异,但是也只能这么申报,不然的话你就收入都报了
有可能会比对不通过得需要去税务局申报
哦哦好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!