学员,你好: 需要缴纳关税、和增值税、消费税 按照销售收入交

老师我固定资产购进的原值含税是623000,没有抵扣认证,期间提折旧268683.04,按照剩余的账面354316.96做了无偿转让没有发生清理费,按视同销售3%减按2%申报了增值税,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94税额原本是10319.91实交了6879.94 ,下面的分录对应的金额要怎么填,理不清思路,自己带入数据之后分录不平,又不知道哪里做错了 (1)借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 (2)借:应收售价 应交税费-应交增值税-减免税款1%的减免这部分金额冲减固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额- 3%税率 固定资产清理 (3)借:固定资产清理 贷:营业外收入-非流动资产处置利得(如果是损失计入营业外支出)
【例2-24】立华纺织公司9月份销售A产品800件,价目表中标明不含税售价为650元/件,因购买数量较大给予10%的商业折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。由于产品质量问题,同意给予对方20%的销售折让。 在对方未付款并且未作账务处理时,对方单位应将该发票联和税款抵扣联主动退还销货方。销货方收回后重开增值税专用发票,会计处理为: 借:应收账款 423 072 贷:主营业务收入 374 400 应交税费——应交增值税(销项税额) 48 672 老师这个主营业务收入374400是怎么计算的呢?
各位老师大家好,公司进销项税额是6203.7,然后进项税额是1708,分录为:销售时,借应收账款:贷:主营业务收入,应交税费销项:6203.7,然后,开进来的抵扣发票:借:管理费用,或者其他,应交税费:进项税额1708.4,应交的增值 税是4495.3,然后什么税金及附之类的,就是按照4495.3来计算,但是现在就是我的系统 账务里面,怎么把销项,进项之间做账务处理才能平账,显示该交的税是4495.3加附加税,请老师们指点一下,谢谢
多选题,2019年1月13日,日照泽瑞服饰有限公司和金河百货签订销售合同,合约约定销售女士风衣,实践单价950元,付款条件为3/10,2/20,N/30,当日,开具销售发票1月16日收到客户货款以下哪些选项是正确的(折扣计算,不考虑增值税)A销售发票审核后生成的会计分录为借应收账款11115代主营业务收入9500贷应交税费应交增值税,销项税额,1615B,现金折扣等于11115乘以百分之3=333点四五C,现金折扣9500×0点03=285D,收款后的会计分录为借银行存款10830,借财务费用285贷应收账款11115
广东致美商品有限公司,是增值税一般纳税人,2019年10月有关经营业务如下:(1)从农民手中购进免税农产品,收购凭证上注明支付购货款300000支付铁路运输费,取得增值税专用发票,注明运费30000元税额2700元。人库后将收购的农产品的40%作为职工福利费,60%零售给消费者,取得含税收入350300元。(2)销售空调,同时负责安装,取得收入3390000元。(3)采取以旧换新方式销售洗衣机200台,每台零售价为2260元,顾客旧洗衣机折价260元,按每台2000元出售,不再支付旧洗衣机收购款。(4)销售笔记本电脑10台,每台零售价为11300元,货款已收到。(5)采取预收款方式销售电视机2台,每台售价为22600元,承诺下月交货。(6)上月购买的2台笔记本电脑因保管不善被盗,每台不含税进价为5000元。上述发票均已认证并申报抵扣。要求:计算该企业当月应缴纳的增值税。
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?小规模包含增值税吗?我们缴纳的增值税要算在里面吗?因为报表上的“税金及附加”显示的一整年附加税金额
老师,汇算清缴可以更正25年的报表吗?我有两张发票没入账?之前申报是交了企业所得税的,这样会不会引起退税?
老师请问下,25年12月重复入账一笔,制造费用加工费,现在冲的话是直接记以前年度损益调整,贷供应商吗?这样行不行?
公司投资公司,转投资款时备注要注意什么?
应付账款金额是1万,然后跟对方谈判后,只需要付7千,剩下的3千不用付了,这个3千是让它就留在账上,还是把它冲掉呢
老师,我想问下,常说的个体,一般就是开商店,小卖部,这就是和公司的区别
老师,营业外支出-税收滞纳金50元。个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“其他支出”可以填写50元?不填写的话,b表的利润总额不等于年度财务报表的上的利润总额
老师你好,当月应收账款56万,当月就收回全部款项,那么现金流量表中,销售产生的现金流量多少,支付税费多少,怎么列示
老师你好 请问端州企业与四川成都,合同确认。四川两天都没有看到合同确认入口。需要常规确认合同吗?
老师,个体户查账征收的年度汇缴中的成本费用中的“税金”这项怎么填写?是按年度财务报表上的税金及附加这栏金额填写吗?
1.假设平台收入一万,扣掉佣金fba费等费用后5000,那是按1万还是五千交? 2.出口出去怎么要交关税呢
1.假设平台收入一万,扣掉佣金fba费等费用后5000,那是按1万还是五千交? 增值税按照1万,收入是1万 2.出口出去怎么要交关税呢 出口货物的再交关税时,由海关以该货物的成交价格为基础审查确定,然后以此为基础交关税
那交增值税,要是收入支出都不开票怎么计算,或者只有进项票怎么计算税额
这样的话,不开票没有产生纳税义务 进项票上直接显示税额是多少,不用单独再算的哦
什么意思?不太明白,那作为跨境电商亚马逊要怎么计算自己要交的税有多少,实操中怎么计算
跨境电商亚马逊:把东西卖出去:给对方开票有销项税额 别人给他开相应的进项票,然后就是销项-进项,这样来进行缴纳增值税哦
但是国外电商都不用发票的,您刚刚说不开票没有纳税业务?增值税是不是还是得交?而且按收入全额报税?
是的,税得正常交 国外不用票,但是也会有相应的完税证明,也是可以抵扣的哦