您好,比如自产的白酒用于招待服务

老师您好,我公司小规模纳税人,给对方公司提供了劳务服务,收取了费用43000元,只有3000元是我公司自己的收入,其他40000元是付个这个人的,里面包含了这个人的一切工资社保公积金等,请问我应该怎么开发票?当下可以开免税吗?备注需要写点什么吗?我是新手谢谢老师
老师你好,我们公司是一般纳税人销售精加工煤炭季节性用工,工人有的有低保不敢给申报个税也不交养老保险,他有退休的,请问这种情况下如果员工什开人工费的话,是不得要身份证,那样属于有收入他就容易把低保取消了 可事实我们确实用了工人,一个月几天进行筛选加工并不是常用工,这种费用只能除税前调整以外还有其他方式吗? 而且我们这2021年一年发生的,我也当时没有做税前调整,(由于自己业务欠缺不懂)现在想把这个事情解决的话,就得做更证报表了,再更正补交所得税的话,能不能产生数据异常有财务风险,怎么样对我们公司最好最合理呢?
三甲化妆品公司为增值税一般纳税人,主要从事各类化妆品的生产、销售和加工业务·2021年9月有关经营情况如下:(1)进口一批高档香水,海关核定的关税完税价格为425000元。(2)销售自产M型高档美容类化妆品,取得含增值税价款960500元,同时收取包装费28815元。(3)受托为乙公司加工N型高档修饰类化妆品,乙公司提供原材料成本85000元,甲化妆品公司收取含增值税加工费34578元·甲化妆品公司无同类高档修饰类化妆品销售价格。(4)将自产P型高档护肤类化妆品分别用于馈赠合作单位、广告投放、赞助电视台举办的晚会以及奖励本公司员工·已知:关税税率为6%,消费税税率为15%,增值税税率为13%。要求:1.计算甲化妆品公司当月进口高档香水应缴纳的增值税税额和消费税税额·2.计算甲公司当月销售自产M型高档美容类化妆品应缴纳的增值税税额和消费税税额。3.计算甲化妆品公司当月受托加工N型高档修饰类化妆品应代收代缴消费税税额。4.甲化妆品公司当月自产P型高档护肤类化妆品的下列用途中,应缴纳消费税的是()。A.用于馈赠合作单位B.用于赞助电视台举办的晚会c.用于奖励
甲公司为增值税一般纳税人。主要从事化妆品生产和销售业务,2022年6月有关经营情况如下:(1)销售给乙公司自产高档美容类化妆品,取得不含增值税销售额3000000元,款未收。(2)将100套自产高档美容类化妆品无偿赠送给客户,当月同类化妆品不含增值税单价1000元/套。(3)受托为丙公司加工一批高档修饰类化妆品,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元,税额32500元,丙公司提供材料成本600000元;甲公司无同类化妆品销售价格。(4)进口一批成套化妆品,海关审定关税完税价格935000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%,关税税率为5%。取13%,消费税税率为15%,关税税率为5%。取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1甲公司当月业务中,下列说法正确的是A.销售自产高档美容类化妆品应缴纳消费税和增值税B.将自产高档美容类化妆品无偿赠送给客户应缴纳消费税和增值税□C.受托加工高档化妆品应代收代缴消费税D.进口高档化妆品在
甲公司为增值税一般纳税人。主要从事化妆品生产和销售业务,2022年6月有关经营情况如下:(1)销售给乙公司自产高档美容类化妆品,取得不含增值税销售额3000000元,款未收。(2)将100套自产高档美容类化妆品无偿赠送给客户,当月同类化妆品不含增值税单价1000元/套。(3)受托为丙公司加工一批高档修饰类化妆品,收取加工费开具增值税专用发票,注明金额250000元,税额32500元,丙公司提供材料成本600000元;甲公司无同类化妆品销售价格。(4)进口一批成套化妆品,海关审定关税完税价格935000元,取得海关进口增值税专用缴款书。已知:销售高档化妆品增值税税率为13%,消费税税率为15%,关税税率为5%。取得的扣税凭证均符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.甲公司当月业务中,下列说法正确的是2.计算甲公司业务(3)中当月受托加工高档修饰类化妆品应代收代缴消费税税额3.计算甲公司业务(4)中当月进口成套化妆品应缴纳消费税税额4.计算甲公司业务(2)中增值税销项
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,您的意思是招待服务属于提供劳务吗?
您好,是的,我们去饭店用餐也是消耗人家的劳务一样的理解