你好,既然工资不在你们这边发放,那提成也不应当由你们发放才是啊

老师,我们公司是个建筑工程公司,有一个外省的业务,他是由建设单位发给A公司做的,然后A公司分一部分业务给我们,假如说总业务量是5000万,我们这边的业务量是1000万,A公司是按照5000万给建设单位开发票,我们是按照1000万给A公司开发票,但是建设单位打款是给A公司4500万,其余500万是工资,这个由建设单位直接发放给工人了,这个工资他们在当地是核定的,我们这边也申报工资了,这样可以吗,但是这边申报不能超过个税起征点,要不税款我们自己承担了
老师,我们单位是承接其他单位分包的装修工程,合同上签的是分包商。现在就是关于劳务人员的工资,是我们公司做名单给总包,总包发放的,但是这部分劳务人员是不属于我们公司。现在就有个问题,这帮劳务人员去税务局代开工程发票,需要我们代扣代缴个税。那应该如何去税务局办理核对征收个税那?
您好老师,我们公司在兄弟公司借调过来的员工,劳动关系在兄弟公司那边,我们这边也不直接发工资给员工,而是给兄弟公司结算款项,但是个税在我们这边申报缴纳了,可以吗?
我们单位在外地有个分公司,但是财务是独立核算的,工资什么的也不是我们这边发,现在需要给那边公司的员工一个提成,直接转到他个人卡上,算是劳务费吗?
老师,我们是总公司,需要给分公司员工发提成,因为我们两个公司是独立核算的,这个提成怎么入账呢?我们这边做成工资行吗?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师您好,因为是他们那边的客户,把钱统一交到我们这边,需要给那边公司一个提成
你好,那你们在这个过程应当是代收代付款项,而不是直接负担对方的提成啊
是款统一打到我们这边,因为是他们的客户,然后分一部分钱给他们
你好,那就是代收代付,而不是你们给对方发提成
钱我们留下大部分,然后分一小部分给对方,如果是公户算是往来款,如果是个人卡是不是算劳务费?
你好,这个应当通过公对公支付,而不会直接打给分公司个人才是啊
就是因为他说没办公户,往他个人卡上打,我说打个人卡需要交个税,所以才想问问老师如果打到个人卡上是按劳务费交吗?我不知道按哪个税目交
你好,你们直接给对方个人账户打款,那就是对方个人的劳务报酬,就需要按劳务报酬缴纳个人所得税 的