你好 申报表第12栏“其他免税销售额”通常用于填写符合特定免税政策的销售额。这些免税政策可能包括农产品免税、鲜活肉蛋免税、蔬菜流通免税等政策。因此,如果您的企业享受这些免税政策,相应的销售额应该填入此栏。

老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
老师,现在现代服务归为生产生活服务了:
老师您好,申报个税是申报计提工资还是发放工资
同一公司不同银行转入承兑贴现,有手续费,分录怎么做?比如农行转入农商行,同一公司的
盘亏的物品,做了进项税转出,请问企业所得税汇算清缴前也能扣除吧
各位老师大家好,税务年报应纳税所得额是240919.04元,那么应纳税所税额是多少,老师指点一下
在没有成本的情况下,公司开出一张免税发票93043.37元,请问他的成本票多少合适,有没有一种估算的方法。我想知道他的成本票以及进项税额。
老师,公司交的车辆保险费4000多,保险公司开的发票只有1000多,备注栏写的车船税3000多,这张发票合适吗?
汇算清缴交通费是计入办公费,还是其他
老师,图片中都是含税价,总合同41万,41万是9个点,图片上的春河材料款和天卓材料款加起来7万多人家给我开了13个点的发票,那我这边如果按照合同41万要开13个点的发票,开多少够图片上的税点钱
那我们不是这些
现在我们已不是小微企业,季度29万填哪行?
,应该根据您的实际销售情况,将销售额填入申报表中相应的行次。,比如开了3%的发票,就要填写在3%那一栏的
30一下是免的呀,没开专票,不是要填在免税销售额那儿,
问题是我们现在不是小微企业,填在哪一行,没有对应的行次吗?
你要填写到减免表里面的,另外填写的