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老师后面又收到发票,认证了,怎么补录上税额5月份的业务,7月份收到发票认证没有做账,现在发现了

老师后面又收到发票,认证了,怎么补录上税额5月份的业务,7月份收到发票认证没有做账,现在发现了
2023-11-27 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 09:26

你好,没问什么意思?你到底是收到发票了吗?

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快账用户2124 追问 2023-11-27 09:36

是的,收到专票

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:36

你的意思是没有价税分离,后面又来发专票了,对吧?

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快账用户2124 追问 2023-11-27 09:37

是的,老师

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:37

借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用负数

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快账用户2124 追问 2023-11-27 09:39

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:40

不客气,帮忙给五星好评,多谢,多谢!

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2023-11-27
你好 也就是你五月份没做 七月份做了待认证?
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2020-11-13
你好,是增量留底退税的政策吗?借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-27
你好 是6几月发生的业务 。如果是6月的业务 7月才认证 。6月做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 贷银行存款。 7月认证做 借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2020-08-06
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