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老师您好,请问下我发票5月认证抵扣的,然后票7月份才到的,做了账然后现在待认证对不上了,这个账务怎么处理

2021-08-07 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-07 16:18

你好 也就是你五月份没做 七月份做了待认证?

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快账用户5909 追问 2021-08-07 16:19

5月份在发票系统抵扣认证了,然后七月做的账

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齐红老师 解答 2021-08-07 16:21

七月份累计是一样的,单月的话不一样,这种可以忽略。

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快账用户5909 追问 2021-08-07 16:22

哦哦,那这个账是正常做账吗

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齐红老师 解答 2021-08-07 16:22

你好,你只能正常做,你五月的不是修改不了了。

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快账用户5909 追问 2021-08-07 16:23

是的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-08-07 16:29

不用客气 周末愉快

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你好 也就是你五月份没做 七月份做了待认证?
2021-08-07
借:应交税费-应交增值税-进项
贷:待抵扣进项税额
2023-02-15
你好,没问什么意思?你到底是收到发票了吗?
2023-11-27
你好,是增量留底退税的政策吗?借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出。
2022-10-27
你好 是6几月发生的业务 。如果是6月的业务 7月才认证 。6月做借费用或者成本 应交税费-待认证进项税 贷银行存款。 7月认证做 借进项税贷 应交税费-待认证进项税
2020-08-06
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