你好,真实业务肯定是可以给对方开票的

老师您好!我们公司给对方公司打款是打到建行户上,过后对方给我们提供发票,发票销售方账户是农村信用社的这样可以吗
普票上没有销售方开户行及帐号,但对方微信把帐号发过来了,可以给对方打款么?还是需要销售方从新开票
公司给对方公司个人账户打款可以吗?对方开了发票,但是对方的公户异常不能打款进去
老师,对方打货款到老板账上,然后怎么处理吗?打了5万块钱,当时没有走公户,已经开具发票了
我们有基本户 一般户、我们给对方提供的开票信息银行是一般户,然后每次打款都是一般户打款给对方,而现在我们要用基本户给对方打款,那我的开票信息 银行是要变基本户的账号吗
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
那开的话,账怎么做平?
票开出去就要做收入 , 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交税增值税 (销项税额) 钱打到私户,应收账款一直在那挂着。平不了
借其他应收款老板 贷主营业务收入 让老板把这个钱转到对公账户才行
如果老板一直不转,其他应收款一直挂着最后咋处理?
如果一直收不到的话就最后会做分红处理
假如开了一张发票 ,做账时,应收账款那里不一定非得是发票上对方公司的名称?
如果这个还没收到钱的话,应收账款就是这个客户的名字
收到钱了,转到出纳微信了。就不应该是应收账款了,而是其他应收款——出纳?
是没错的,就是挂到出纳了
然后出纳把钱打到公户?
对,转到对公账户才行呢
还有就是假如会计开了张加油票报销的话。 借:管理费用—汽车费 贷:其他应付款—会计。 最后出纳用现金转了。而做账公司规定不能用现金。那这个其他应付款一直挂着?
贷方只能用现金冲销呀,你不做账,现金数字对不上吗?
越挂越多,最后咋处理?
你实际上用已经现金付款了,为啥还不做账呢?
但公司说外账上不能出现库存现金,
但是你实际上不是用的现金不就是可以做账的吗
如果这样的话,就在内账上出现现金。外账就不做了?
对你这种情况外账就不做,内账可以做