同学你好 可以不做的 不用给

老师,作废了再开一张正数的当月,作废的发票不需要做负数分录,正数发票需要入账对吧,如果是跨月开错就要做发票负数,然后再开一张正数,正数负数发票就都需要入账对吧
我想问一下,之前给客户开了张电子普通发票错了,我现在又给客户开了张负数的普通电子发票,又开了张正数的普通电子发票,那么我现在需要把这张负数的发票和正数的一起发给他,还是只发正数的不发负数的?
老师,我想问下,开了数电发票当月红冲的(对应纸票是作废),满足收入确认条件时我收入做账怎么做,需要做个一正一负吗,还是和纸票一样不管直接做正数收入入账
老师,请问开具电子发票,现在只能红冲不能作废, 那么红冲的一正一负还需要做账吗
老师现在开始用数电票了 我开了一张发票由于数电票不能作废,所以红冲掉了,那这两张正负数我需要入账做凭证吗,还是一正一负不需要处理
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
不用给是因为对方可以在数字账户中看到这一正一负的发票吗?
同学你好 这个他们用不用没关系