需要做个一正一负
老师请问7月因要作废一张发票,在发票上写了作废,但在开票软件里没有作废,7月我还是做了销售收入,同时也做了结转成本,8月分我做了红冲发票,8月账里要不要把成本做负数?
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
老师好,当月作废了的增值税专用发票,然后又开相同金额的正数增值税专用发票,因为我们是纸质的专票,就是我想问一下,我做收入的时候,是不是只录正数的发票,作废的不管,还是说一账正数专票和作废的票互相抵消,不用录
老师,我想问下,开了数电发票当月红冲的(对应纸票是作废),满足收入确认条件时我收入做账怎么做,需要做个一正一负吗,还是和纸票一样不管直接做正数收入入账
老师现在开始用数电票了 我开了一张发票由于数电票不能作废,所以红冲掉了,那这两张正负数我需要入账做凭证吗,还是一正一负不需要处理
请问中级存货中:连续生产应税消费品和继续生产非应税消费品有什么区别?
老师,开一般户,老板娘存500进来户头,用于支付U盾的费用,怎么做账,就是怎么把500账户上还给老板娘?
中级存货中:连续生产应税消费品和继续生产非应税消费品有什么区别?
企业原本是小微企业,要是申请了高新企业,那企业所得税还能按小微企业5%税率享受么
老师,这个经营范围可以开设备租赁吗
老师我们有一家小规模让代账做的现在拿回来自己弄,发现银行存款全都没有做,发票收入全挂应收,费用挂其他应付法人,现在银行账上有钱该怎么做呀怎么把银行存款余额加上去
公司上个月付款买了材料,对方开了发票,这个月收到对方的款,对方给我们开了红冲的专票,要怎么做账
小规模纳税人,收到机动车销售统一发票,装订凭证时哪一联作为凭证附件一起装订?
劳务费发票能不能代开?
请问老师,五一过节费和工资一起做在工资表里了,工资表有一列过节费, 1.请问我可以直接按照工资计提吗,不计入福利费,计入工资可以吗, 2.账上摘要我不写过节费,写计提X月工资,可以吗