需要做个一正一负
老师请问7月因要作废一张发票,在发票上写了作废,但在开票软件里没有作废,7月我还是做了销售收入,同时也做了结转成本,8月分我做了红冲发票,8月账里要不要把成本做负数?
老师我们公司20年有几笔销售收入当时是估价未开票的已入账了也结转成本了,现在已经和客户对账确认了金额要重新做收入,直接把以前的冲红做一笔正确的收入这样做账可以吗?
老师好,当月作废了的增值税专用发票,然后又开相同金额的正数增值税专用发票,因为我们是纸质的专票,就是我想问一下,我做收入的时候,是不是只录正数的发票,作废的不管,还是说一账正数专票和作废的票互相抵消,不用录
老师,我想问下,开了数电发票当月红冲的(对应纸票是作废),满足收入确认条件时我收入做账怎么做,需要做个一正一负吗,还是和纸票一样不管直接做正数收入入账
老师现在开始用数电票了 我开了一张发票由于数电票不能作废,所以红冲掉了,那这两张正负数我需要入账做凭证吗,还是一正一负不需要处理
老师您好!我有两个表格,一个表格是部门和人员,一个表格是乱的人员和金额,请问怎样统计部门总金额?
我们是小规模纳税人,蔬菜肉类一直是开免税的普票,客户突然要求开专票3个点,放弃免税优惠后,以后还能再开免税普票吗
贷款金额24000元,年化利率3.85%是什么意思,一个月多少利息该怎么计算
把工厂的产品拿来送礼了,内账如何做账务处理
老师,刚在申报个税的时候,提示累计收入不能小于本期收入,我去收入及减除那里一看,发现少了累计收入那一列,这是什么情况呢?
一般打算注销调挂账,调在几月份里呢,是年底调好还是哪个季度调好
朴老师,非朴老师勿扰:成本管理制度转为专业术语怎么写呢老师:申购流程,我司情况是这样的,采购员买物料必须由PMC也就是物控部下采购底稿才可以买,采购员是不能私自拆单的,所有的采购单都关联有一张底稿的,底稿审核完之后,转抛单。转抛之后通过采购备注然后生产采购单,采购方选好之后送审生成采购单
这个题有多种做法谢谢
客户在我们这里加工,有客户的原材料,有我们的原材料,怎么做分录
请问:老年食堂有三种人就餐,一,三个老人每天三餐,有1541次上午餐,有1129次下午就餐,上午,下午就餐不是同一个人,。上午餐吃的好些7元餐,下午就餐简单些3元餐,4月份食材9050元。老板让算上午餐,下午就餐划多少钱,怎么分合适呢,