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老师,年初的报表做了更正,补交了税和滞纳金,怎么做账?分录怎么写?

2023-11-27 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 14:30

你好,具体是补缴的什么税款? 

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快账用户1538 追问 2023-11-27 14:31

增值税,就是加计抵减多抵扣了,把这部分更正了

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:32

你好,先做之前加计抵减的相反分录,然后做补交税款和滞纳金的分录 借:应交税费—未交增值税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款 

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快账用户1538 追问 2023-11-27 14:34

相反分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:34

你好 你之前如何做的加计抵减分录,现在做相反分录就好了。比如 借:其他收益,贷:应交税费—应交增值税(加计抵减)

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快账用户1538 追问 2023-11-27 14:39

之前是这样的

之前是这样的
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齐红老师 解答 2023-11-27 14:39

请仔细看我回复的内容

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你好,具体是补缴的什么税款? 
2023-11-27
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 ,营业外支出—滞纳金, 贷:银行存款
2022-09-06
同学你好 产生补交税和滞纳金,可以按照以下步骤做分录: 1.补缴税款部分:借:以前年度损益调整贷:银行存款 2.滞纳金部分:借:营业外支出—税收滞纳金贷:银行存款
2023-10-16
你好,是收入填写错误的嘛
2021-05-27
增值税加计抵减是吗?
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