你好,实际对方给你提供了货物或者服务吗?
你好老师,没有开发票给购买方,购买方已经付钱了,那购买方做账是不是借其他应收款 不是预付账款
你好,老师,账上预付账款借方,对方客户不开发票怎么处理,退回去?还是借其他应付款呢
老师你好,预付账款因户名有误退回,我应该在借方红字冲还是在贷方冲?
你好老师,预付账款都在借方因为小规模公司都付款出去一直没有叫对方开票,现在过了大半年了对方不开票了,那怎么处理呢
老师你好资产负债表其他应付款负数是 45028.68. 明细账上面是其他应收款借方是 29000,其他应付款账上是贷方 34971.32,借方 80000,这个表怎么怎么调
有的,就是叫物流拉过的,没有开票
公帐付出去的钱
销售费用等待预付账款。
借销售费用等 贷预付账款,没有发票的正常做账就是不允许税前扣除。
我的账已经入了,就是现在怎么平这个账
借销售费用 贷预付账款,凭这个不行吗?
给你做了账务处理,还不平吗?