您好 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产

老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
老师,之前做的是两个分录,1、借固定资产,贷银行存款。2、借管理费用,贷固定资产。 那我现在要把上月这个分录更正了,重新做固定资产折旧。现在我做更正分录,借固定资产,贷管理费用,这样可以吗?
公司1月购买小轿车一辆,2月份卖了后,公司财务不知道,一直在计提折旧,请问现在怎么做分录?前面做了分录 借 应付账款 贷 银行存款 借 固定资产 贷 应付账款 2月到6月计提了折旧 借 管理费用 贷 累计折旧 请问现在不用计提折旧 都是做相反分录吗? 卖出车辆的时候 怎么做分录?
老师,两年前买了台电脑4800元,当时计提了折旧,借管理费用,贷累计折旧,又做了一笔:借累计折旧,贷固定资产,现在发现后面这笔分录错的,现在该怎么处理合适啊?求教?
老师 您好 4月公司向个人买了辆二手面包车,有二手车销售发票,没有上报财务部,7月将车子卖掉,收到7000元,公司已开票给卖家。都没有做过折旧等任何的账务处理。现在账务处理可以这样做吗 购入 借:固定资产 10000 贷:银行存款10000 补计提折旧 借:管理费用474.99 (10000-残值率5%))/60期*3个月(5、6、7月共3月) 贷:累计折旧474.99 转固定资产清理 借:固定资产清理 9525.01 累计折旧474.99 贷:固定资产 10000 收到卖车款7000 借:银行存款7000 营业外支出 2525.01 贷:固定资产清理 9525.01
维修费的,原本用劳务,现在还是用劳务吗?
请问一下我是机械租赁公司的,我开给客户的发票应该开什么内容比较合适呢
空调维修,现在税收编码具体是什么,中文名称,谢谢
老师,让出纳做调账的转账凭证合规吗?
法人在个税系统里面人员状态能是非正常吗?
老师好,挂靠方给我们提供的发票全是专票,进项税我全部给抵了,还是抵6%呢,增值税税负率是3%
老师,这个表是根据管理费用的明细填?还是根据应付职工薪酬薪酬明细填?之前是按管理费用明细工资填的,对不对?
老师,汇算清缴里,职工薪酬,账载金额填计提的还是实发的金额? 实际发生额填实发的金额?
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
借 资产处置损益 贷 固定资产清理
您好老师 借:固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 这个分录的两个借方合计等于贷方固定资产原价吗?我们卖车的价格低不等于固定资产清理科目金额
借:固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 这个分录的两个借方合计等于贷方固定资产原价吗卖车的价格低不等于固定资产清理科目金额正常的啊 所以有三笔分录
老师 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税(销项税额) 车卖的价格30万元,固定资产清理科目余额39万,这个借方银行存款的时候用那个科目平
借 银行存款300000 贷 固定资产清理300000/1.13 贷 应交税费-应交增值税(销项税额)300000/1.13*0.13
第一个凭证的,借方:固定资产清理余额39万,第二个凭证的30万的话不平呀老师
借 资产处置损益 贷 固定资产清理 这不是还有一笔分录么 不平的差额在这里体现啊
明白了老师谢谢您
不客气哈 欢迎有疑问继续提问