您好,你买进来的时候记入库存,修车用的时候库存要转到成本里面的

老师我想问一下 司机收到了一张汽车维修的进项票 到我这边来报销 我们平常没票的时候是走个人往来款 借:经营费用-小车维修费 贷:其他应收款-其他应收个人-某某 但是现在我有收到进项票 我这张进项票还用具体体现吗?我要怎么样录凭证呢
老师你好,想咨询一个问题,我公司属于商贸批发公司,产品有上万种,是直接从厂家采购,有时候厂家会有一些物料的支持,有些产品还存在售后,会从厂家采购配件进行维修,但是配件和物料相当于我们也是出钱购买的,公司给我们开的也有票,但是我们维修的时候配件是免费领用,物料也是免费发放,像这些物料和配件我入库及出库是如何操作,之前都是按照库存商品入库的,出库做销售费用-业务宣传费或者销售费用-商品维修费,主要处理对吗?
老师我想问个问题,我们是汽车维修厂的,我们开票出去只开劳务维修费这样子开,我们买进来的配件有进项发票,那么,等我们公司要注销的时候,这个库存商品有余额怎么消除呢?
老师,请问下,我们是汽车维修厂的,那么我们开发票的时候,能不能用大类,劳务维修费还有一个材料费总称,这个材料费是包括汽车上的所有配件,我就开一个材料费,可以吗?
老师好,请问一下,我公司是从事机械维修业务的,每次开具发票就开的劳务,机械维修费。 但是在结转成本的时候,我们采购进来的一些乱七八糟的配件这个怎么结转呢?开具发票时候未开这些配件。 麻烦老师详细说明一下。
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
那我知道,我的意思是,他们买进来的又不是都一一对应到开票的里面去了,您明白了吗?好多都是不要发票的?
您的意思是修车的不要发票对嘛
很多不要的,有的要有的不要
我知道,第一在其他开票的收入的时候把这些没开票的多结转一些库存商品,第二适当的确认一些未开票收入,这样也能结转一些库存商品
还是没有懂啥意思
他这个都是乱的,就是他买的东西,有可能给不要发票的车用了,有的给开了发票的用了,
你刚才说的意思是不是说好多修车的没要发票,你们也就没确认收入也就没转成本,但是实际这些零件早就用了对吧?
对的呀,是的呀
你这种情况也不多剩余的就可以在开票的时候你多结转一些成本明白吗
我想表达的意思是他不需要一一对应库存吗?就是买进来开进来的发票是什么样的出就是什么样子的,但是他出的发票是劳务费,没办法体现库存
肯定是需要体现的,但是也得看情况,如果你修车也合算,很乱的话,你根本也不好体现
所以这种情况你要是无法体现的话,只能是按照我说的这么做。比如说他在开票的时候可以多转一些成本,省的这些你还在账上体现
比如10万的收入,本来开票进来的成本是5万,我可以做成六万是吗?
对的,就是这样人为的稍微多转一点儿成本,慢慢消化库存
这样子税务局不会发现吗
慢慢谈笑,一般税务也不会发现的
不对应一一不会发现吗
你小零件比较多,税务也不会说去一一核对的
但是如果是卖汽车配件的公司,那就要一一对应了,是吗
对,买卖的话最好是要一一对应