只要确实销售柴油,那就可以开。
老师:我刚转行到一家新开的公司。看到报销单很乱的,想规范一下报销,是老板负责的还是会计可以出建议?报销有没有什么原则?一般你们学堂有規定模板吗?老板年轻,是89年的,别人有单就报,好像没原则。煮饭搞伙食的女人买一瓶炒菜的油,然后在报销单上有洗发水,洗发露,麻辣吃的。另一个单还有卫生巾等等私用品。你说我能向老板反映吗?员工报伙食费也没有一定的规定。还有老板很多自己买奶茶,点美团外卖的单也报销。只是他一个老板的公司,有必要自己平常吃的也报销吗?新手不懂,求指导,谢谢!
一般纳税人,公司,有出口业务,也有内销,卖化肥的,有买了别的公司直接再卖的。 也有买来半成品加工后再卖出去的。可以开增值税普票,也可以开增值税专用发票。请问,我这公司的出口的农产品是属于出口退税业务。可以像税务局申请免抵退吗
某商贸企业为增值税一般纳税人,2021年4月经营业务如下:1.采分期方式销售家居用品一批,价税合计3390万元,按照合同约定4月内收款80%,截止到4月30日未收到约定款项。2.转让位于本市区自建商铺一栋,取得含税销售额2289万元。该商铺建成于2015年,企业选择简易计税方法计征增值税。3.获得国债利息收入50万元。4.购买办公用品一批,取得增值税普通发票注明金额6万元,税额0.78万元。5.购买燃油载货汽车1辆自用,取得机动车销售统一发票,支付含税款项33.9万元。6.进口服装一批,关税完税价格2000万元,该批服装已经报关,取得海关开具的增值税专用缴款书。7.员工因公境内出差,取得注明旅客身份信息的铁路车票,票面金额合计2.18万元。8.上月购进一批化妆品因管理不善损毁,该批化妆品进项税额2.08万已在上期抵扣。。(其他相关资料:进口服装关税税率15%,不属于消费税应税范围,员工均与企业签订了劳动合同)8.计算企业4月份应向税务机关缴纳的增值税额
老师,咨询个问题, 我们公司是一般纳税人,2015年买了一台设备,当时的采购发票是17%税率的增值税专票;这台设备2021年过后就没咋用了,所以上个月老板把这台设备卖给了一个客户; 现在需要给客户开发票,我有两个问题不太确认: 1、关于品名: 我们和客户签订的销售合同上品名是“性能测试仪”,我看了下之前买进并且入账的品名是“回损测试仪”,我开票要按销售合同来开,就和之前进项发票的品名不一致,这样会不会有影响? 2、关于税率: 销售合同上标明税率13%, 我可以按13%的税率给客户开专票吗? 我看到有政策说:一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税,开具普通发票,不得开具专票。
设计、制作、代理、发布国内各类广告;标识标牌设计、制作;消防设施工程;安全防范产品销售;安全防范工程的设计与施工;检测服务;组织文化艺术交流活动;承办会议及商品展览展示活动;企业形象设计及营销策划;包装装潢及其他印刷;专业设计服务;摄影摄像服务;电脑图文设计制作;计算机软硬件的开发及应用;计算机技术咨询、技术服务、技术转让;计算机及配件、办公用品、电子产品、建筑材料、装饰材料的销售;五金交电销售;普通机械设备的租赁;室内外装饰装修工程;市政公用工程;建筑装修装饰工程的设施与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 你好,我小规模公司上述经营范围可以开不锈钢板、不锈钢三角支架、安装费发票吗?税点是多少?
工资表上扣除的个税是年度预扣预缴税额有关还是年度应纳税额
老师,请问利润表上,所得税费用,除了我汇算清缴实际交税的部分,如果我还有递延所得税资产的话,是不是应该加上递延所得税资产这个数啊?
老师,收到餐费发票1500,员工报销的时候只报1200 借:管理费用—业务招待费1500 贷:银行存款1200 那还有300不平,怎么办?
老师好,公司有合同已经履行完义务,但是客户资金紧张,近期不会付我们钱。我们资金压力也大,没有开票,一是客户也不想现在接收我们的开票,二是我们没钱交增值税。但是老板想在报表上体现这笔应收账款,贷方如果目前不确认收入,有什么合适合规的科目可以放吗?
老师您好,有一名员工本来要出差,飞机票都定完了,但是因为突发状况没有去成,产生的退飞机票的费用公司答应给报销,请问这种情况怎么做账?具体的会计分录和记账凭证有哪些?
问题 1.个税(工资薪金所得)是按年度合并计算个人所得税,为什么每个月都要计算个税,是月度公司帮个人预扣预缴,年度汇算清缴的时候再多退少补吗?
老师,看看这道题,请问为什么要乘个8?
老师,为什么这两个不对
为什么个税每月都有预交,且并没有多处取得收入,个税汇算清缴时还需补税呢?
老师,白天发票开的票,晚上发现开错了,晚上能红冲发票吗