对,只能记录到没有开票的费用里面

收据能入账吗?金额都是500元内的。支付的费用没有发票,收据不行,那费用支出是不是只能公司转给法人,法人支出。
我想问一下,公司支付给临时工的劳务费,每次低于500元的可以用收据入账税前抵扣,那么一个月内这个人有4次低于500元的劳务费,也是不需要开票,用收据入账就可以吗?入账后是不是需要帮他申报个税?
老师,关于无票支出费用类型,读了政策还是理解的不到位,怎么界定支付500元以下的为个人支付,还是说本身是公司名称,但是各种原因,提供不了发票,比如:微信支付给某饭店餐费238元,商户全称显示的是什么公司,这种是不是不能按照500元以下无票支出入账?
我们支付给司机个人的运费3000元,没有发票,是对公转账。这种情况需要司机写一个收款收据给我们不?如果司机没有写收款收据可以不的?
公司产生无票费用确实有些是没有发票的,会计法是不有规定500元以下可以没有发票入账,他这个500元是指一个纳税年度不能超过500还是每个月不能超过500
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
年度汇算的时候是不是可以根据这个没有开票的费用进行调增?
对,因为你这个超过500元了就得需要纳税调整