你好,就是公司欠法人的钱,对吗?

老师,我们是代理记账公司,其中有一家账是其他应付款~法人名字,贷方余额1300多万,这个金额怎么处理比较合适
法人其他应付款,余额大,怎么处理,贷方
法人和公司的转账放到其他应付款,最终余额贷方是不是代表公司欠法人钱
公司账其他应付款法定代表人个人贷方余额很多怎么处理
老师,其他应付款-法人贷方余额900多万,怎么处理?
老师好,想问员工福利 工会经费这些应该算在应付职工薪酬吗
现在的建筑工程业,做的是挂靠工程自己公司是挂靠方,对于取得的发票和还是否需要做取得发票的台账?对于销项还要做发票台账吗?
未给员工交社保企业可以采取那些当时规避风险
老师价值最大化股权价值的公式是什么?
关于报账发票的真伪,是不是只要在电子税务局的发票查询离取得发票的地方能够查到的发票都是真的发票,可以放心给他报账,那么我怎么知道他又没有重复报账?
老师,法人代表借支给公司需要签合同吗?利息怎么算?然后支付他利息需要扣多少个税?
老师,客户拿旧的农业植保无人机和新机置换,然后再补差价,请问这个该怎么操作?就是假如旧机估价是2万元,新机是4万,对方只需要带旧机过来再补2万元就可以拿走新机
老师,25年的税务师,税法1和税法2的大题,分别是哪个税种
老师私车公用,怎么做能够公司记费用啊?
老师,我们单位是行政单位,如拨给特教学校2000,用于补助他们六一节活动,这是入其他商品及服务吗?
对,是的老师
这种第一,要想办法归还,第二,如果无法归还的话,只能是到实收资本里面
实收资本里去如果未分配利润是负数的话对冲了,是吗
没太明白您说的对冲是什么意思?
就本来未分配利润是-10000,实收资本如果20000,那就所有者权益合计变10000了,不是原来的-10000
对,没错,就是这样,转到实收资本就和亏损冲减了