同学你好,做相反分录 借 其他应付款 40000 贷 银行存款 40000

老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
老师,请问我公司一项工程承包给包工头做,包工头先打款到公司账上,再从公司账上打出去付货款,我的账务处理是这样的,1.借银行存款,贷其他应收款,2.借应付账款,贷银行存款,这样操作的话,其他应收款在贷方的余额越来越多,我该怎么做?
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师,法人打款给公司 ,当时会计科目:借:银行存款,贷:其他应付款-XX,12月份其他应付款贷方余额35000元,1月份法人叫从公司打款给他40000元,这种要怎么处理啊
招待费的进项能抵扣吗
老师好!我公司开了一家螺蛳粉直营店,小店,装修和厨具总共花了3万多块钱,装修都是找散工做的,瓷砖也是去小店找的都没有发票,只有收据,请问怎么入账呢?可以做一笔建店费吗?不做装修费
如果是电车 ,没有发票怎么报销
老师,我们有个2025年的供应商,2025年把款付给她了,但是没给我们发票,我们也不知道,发票也没做进2025年,我让他重新开具成2026年,她说开不了,我这边要怎么记账
老师说的对方私人供应商,连人和土石还有车辆运输都是自己,他给我们开了一张机械租赁票可以吗?这种具体要怎么核算才对啊?
老师,房产税和城镇土地使用税普惠减免是什么依据
公司从瓜子二手车平台购买的车辆,合同是和平台签订的,购车款也是打给平台的,但是发票是车主直接来给我们的,三流不一致,咋办?
劳务派遣开差额票,现在开专票普票都可以,交的税也都一样了是吧。
总负债1736万,总资产是1084万,资产负债率1736/1084=1.601476对吗
你好老师,归集研发费用需要如何调账
相当于法人欠公司5000 未来要向他要的
做余额表时其他应付款-XX贷方余额-5000吗
是的,在贷方也代表正常的