你好,汇算清缴之前能收到发票吗?如果收不到的话,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师,您好,请教一下上一年度暂估了一些成本,今年汇算清缴没有收到发票冲账,汇算清缴时已经调增,账务上需不需要做处理?
你好老师,已经入成本两年了,入成本时收到对方的付款申请单,现在只有合同,两年前入了成本,一直没有付款,也没有收到发票,现在怎么处理?
老师您好,请问我们2022年度的主营业务成本做少了,现在还没有做2022年度的汇算清缴,但是2023年的账已经做到3月份,请问在2023年要怎么做调整分录?
老师你好,2023年我们有很多发票没有收到的已经入账,做了成本,请问年度汇算怎么处理?
外贸公司,2023年的出口业务,为了做这单业务2023年花了很多成本费用,进货发票齐全是2023年开的票。出现问题,国外甲方迟迟没给我们付款,导致我们2023年过完都没收到款,现在已经2024年了,如果我们在5月汇算清缴之后才收到货款,那么收入和成本就不匹配了,成本基本都发生在2023,收入又在2024,怎么办
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甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司将其生产成本为120万元的W产品以200万元的价格销售给乙公司,乙公司将W产品作为固定资产核算,预计使用5年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧,不考虑其他因素,该固定资产在甲公司2×25年12月31日合并资产负债表中列示的金额为( )万元。老师这道题为什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老师好,公司注销,成本大于收入报表可以报送吗
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以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
收不到,对方倒闭了
你好,那就按照上面的来。
你是说纳税调整表吗?那账上要怎么调呢?
是的,105000这个表格30行,其他里面填写账载金额。
你是说在汇算的时候表怎么填是吧,那我财务系统的账要改吗,要调整吗?
是的 数帐上不需要做调整的,你实际要我为什么要调整
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。