是的,以上分录可以的
应付账款:借应付账款 贷银行存款 借原材料 应交税费-进项税 贷应付账款?
原材料成本:借:原材料200贷应付账款200如果支付的时候只付198,那可以做借:原材料负2借:应付账款2借应付账款198贷银行存款2嘛?冲减成本一定要做借原材料负2贷应付账款负2嘛
企业购买材料是否要做两次凭证,未付款时,借:原材料 贷:应付账款,支付材料款时做,借:银行存款 贷应付账款?
老师,公司给高速送料,在我们公司属于原材料,我们采购的,不入我们仓库,直接送到客户那里了,怎么入账呢? 采购 借:原材料 贷:应付账款 支付采购款 借:应付账款 贷:银行存款 销售 借:应收账款 贷:原材料 收款 借:银行存款 贷:应收账款 这样做分录行吗? 贷
老师你好,采购原材料,原材料入库了发票也到了,就是借:原材料,贷:应付账款。 原材料到了,发票没到,就是借:原材料,贷:应付账款—暂估;发票到了就是冲暂估,做应付账款。 先付款了就是借:应付账款,贷:银行存款。 然后入库了冲掉应付
老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?
请问下老师,购买电脑的时候,因为有券,实际支付比发票金额少,少的一部分金额做到哪里比较合适,营业外收入吗
老师我是三十三期的学员 我在电脑账的3月份19号凭证结转费用,20凭证结转所得税费用,为啥不能一起结转,不都是费用吗?老师我没明白 ,请给我讲解一下 谢谢
老师:建筑行业可以以发票确认收入吗
老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。
工资一年超过多少钱有个人所得税
老师生产制造业出口退税,期末有留抵税额,留抵税额要做账务处理吗,还有没有用完的留抵税额要做账务处理,免抵税额为0
非首套房又租房住的可以选择申报住房租金扣除吗?
老师去年工资多计提了,今年还可以冲销吗
老师,公司名下的写字楼物业被老板朋友几家公司挂靠了公司注册地址,请问这个要怎么处理好?
是不是原材料原始凭证要有发货单吖,
原材料原始凭证要有发货单,发票等
如果没有发货单,呢,
可凭公司的入库单
好的, 是不是发票收到后结转成本呢,收到的发票放到结转成本的凭证后面呢
发票附原材料后面。结转成本附自制的成本表
自制的成本表啥样的呢
没有固定模板的
结转成本的数据做个表
结转成本分录,借主营业务成本,贷原材料
可附公司的出库单
这是进的材料么有出库单,有也就是入库单,或者合同
对方公司的出库单与自己公司入库单做为购入原材料附件。自己公司的出库单,做为结转附件
我们没有出库单
补做出库单就可以