同学,你好 如果跨月就需要这么做
原材料成本:借:原材料200贷应付账款200如果支付的时候只付198,那可以做借:原材料负2借:应付账款2借应付账款198贷银行存款2嘛?冲减成本一定要做借原材料负2贷应付账款负2嘛
企业购买材料是否要做两次凭证,未付款时,借:原材料 贷:应付账款,支付材料款时做,借:银行存款 贷应付账款?
代其他公司垫付材料款,收到发票未付款,借:原材料贷:应付账款-材料公司,付第一笔款5万,借应付账款-材料公司,贷银行存款,那我需要收回这笔钱时分录怎么做?
老师,有一笔专项应付款20万,那么采购材料时 (1)借:原材料 贷银行存款 领用时:借:专项应付款-材料 贷:原材料 (2)借专项应付款-材料 贷:银行存款 老师哪个做法更好一些
老师,有一笔专项应付款20万,那么采购材料时 (1)借:原材料 贷银行存款 领用时:借:专项应付款-材料 贷:原材料 (2)借专项应付款-材料 贷:银行存款 老师哪个做法更好一些
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
没跨月要怎么做呢?
同学,你好 借:原材料 贷:银行存款
那应收账款也是分跨月和不可以,做法都不一样吗?
同学,你好 嗯嗯,是的