同学你好 这个就是明细账
想问一下,怎么操作在电子税务局先补交以前年份的印花税,然后税局再退回来给企业。
假设3月初的汇率7.1,3月收到美元0.1未结汇,3月末汇率7.2,我用3月最后一个工作日的汇率进行结转,借应收账款美元户0.01,在财务费用汇兑损益0.01。 下月我收到一笔美元,并且结汇,结汇时把上月美元0.1起结汇,这种情况下,我的会计分录与金额该怎样填写
没有实际业务,找进项发票进来公户付款过账,然后对方扣除税点返回个人账户,怎样做会计处理
请问老师电子税务局查询以前年度增值税电子普通发票,没有查询到是不是就是收到的假发票
老师,请问正常情况下,所得税费用就是我缴纳所得税的金额吧?如果存在递延所得税资产的话,所得税费用是不是就是两者之和?
如果我们老板直接用个人账户支出公司的各项成本,是不是借管理费用 贷其他应付款-法人
请问老师季报现金流量表没报,汇算清缴现金流量表还需要报吗
老师,企业所得税汇算清缴,A105050职工薪酬支出及纳税调整,这张表第五条各类社会保障性缴款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老师,请问在线吗?有问题咨询
注销前,固定资产怎么清理,需不需要交税?
是关于什么的
这个就是进项发票明细
老师您好,我们是建筑企业,我这边是异地经营我是按照明细录的,但是领导说我们项目部传递给公司的进项票有一个明细按照那个来,我都没听懂,老师讲一下
就是进项发票明细哦
没听明白呢
就是进项发票的明细
老师可以详细说一下嘛?
是哪里不明白呢 就是你建筑劳务进项发票的明细
那是账上的发票吗
就是你们收到的发票
嗯嗯,那预交增值税的时候扣减的劳务分包这个金额是合同上的总价吗?
而且为什么传递给公司进项发票才能做分包抵减
预交增值税时扣减的劳务分包金额通常是按照合同总价进行扣减的。
嗯嗯,这个时候不需要发票吧,提供合同之类的就行了吧
公司看发票入账报税,劳务分包发票也是开的公司的抬头对吧,是公司拿来做账,没开工前都是预交或者先开票为主,对吗?
同学你好 对的 是这样的
顺便再问下老师像这种劳务分包发票是一次性开了还是分次开
同学你好 都可以的哦
一次性的话比如抵了100,但是发票只有20,这时候还100抵吗?如果是分次抵的话,和总部抵又怎么算,老师次数快完了,麻烦详解一下,谢谢老师!!
只有二十就按二十来计算抵扣 分次抵就按每次的销项计算