外账 借成本费用 进项税额 贷银行存款
老师问一下,公司海外直邮通过抖音平台销售化妆品,抖音收取平台服务费,剩余货款,返回我公司对公账户,然后由我公司法人个人账户与海外平台结算成本费用,但是海外商品没有发票怎么进行账务处理?
请问老师,已收到客户开来10000的进项专用发票,我们已付了款并做了账,现已开发票里包含有一部分原材料没发货的,多的金额做的预付账款,现在中止了这个业务,我们要客户退回多付的预付款,这个账务怎么处理做会计分录?
老师,贸易公司是直接去厂家拿货,然后直接运到客户指定地点。客户都是赊账,所以销售的发票都是滞后开的,进项的发票有时也会滞后开给我们,这样,我销项发票也是滞后开,那出库时我们就没做账,等开票了,账务处理是:借应收账款,贷主营业务收入 应交税费应交增值税进项税,然后再拿差不多的进项抵扣这个销项税,可以吗?
我是刚入职运输公司的会计,做内账,我想问下,购物走票款怎么处理?我公司发生1笔这样业务,购买车用尿素,机油等金额是34560元己开专票,可抵扣(实际是虚开的)走公账支付给对方,然后对方返还了27700元现金进私账。请问老师,怎么处理?
老师,我问下我们船务公司买条船,没有票开进来也不会有票,通过老板个人账户转给对方个人户的,会计凭转账的银行回单做账了,借:其他应收款-对方个人,贷:其他应付款-法人,这样对吗?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数
不是外账,是内账
是借其他应收款贷银行存款,收到返款,借银行存款,管理费用 贷其他应收款?
个人账户也作银行存款吗?如果不是的话,做其他应收款个人。