你好,之前的发票没有做,没有认证是吗?如果是的话,不用管的,你只做正确的就行。

我收到的进项票名字有错,没有勾选认证,退回厂家了。对方又重新开过来正确的。然后对方把那张错的红冲掉了,我这边的系统能看到我收到了一张红票。那这张红票会影响我的进项税么?
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
老师,我在电子税务局红字信息表里看到一张对方给我们开的红字发票,是本月的,但是这张正确的发票我也没有收到,还用处理吗
销售方给我公司开了一张数电票专票,由于开票金额错误,当天把这张数电票又全额红冲掉,第二天开了正确的蓝字金额专票,在抵扣勾选时开错金额的蓝字专票不显示,但是红字发票信息里有对应的红字发票,这个不是系统问题吧
老师,数电票红字发票业务,红字发票记录收到一条红字发票信息,酒店的住宿费,是对方开错了,后来又重新开了一张正确的,这一张是红冲的。我这边如何处理呢?发票勾选系统里只有正确的我收到的哪一份数电票的记录。
老师你好!导地预缴一般纳税人填报增值税是填报含税数据还是填写不含税收入,老师指导一下,是建筑工程,怎样操作
老师请教一下,个人出售黄金需要缴税吗
老师你好!我公司2024年12月出口一笔货物,在2025年9月份申报出口退税,请问,会不会存在税务风险?谢谢!
我是债权人,看到债务公司要求注册资本金减资,作为债权人应该怎么做?
应纳税暂时性差异不是当期调减吗?为什么还要加?
年终关账要做哪些工作
请问老师,甲单位本期购买家具5万元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接进入费用吧,无需放固定资产核算对吧。因为这些用品,都是给出租的房屋购置的,所以直接计入成本了。
老师资产总额怎么控制5千万,利润总额怎么控制300万,每年几月份大学开始算,
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?