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请问老师,我们是商贸公司,现在供货商给我们付款优惠五个点,公司现在给客户也同样优惠五个点,请问这样的情况内账如何处理呢

2023-11-29 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 09:55

按照实际付款确认成本,按照实际收款确认收入。

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快账用户5108 追问 2023-11-29 09:59

相当于不需要处理这个优惠,是吧

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齐红老师 解答 2023-11-29 10:05

就是按照优惠的金额做账。

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快账用户5108 追问 2023-11-29 10:11

我们付款一百万厂家发货一百零五万的货,同样客户付了一百万我们也是发了一百零五万的货,这个是不是不用处理五万的优惠呢?

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齐红老师 解答 2023-11-29 11:01

对,按照100万处理即可。

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按照实际付款确认成本,按照实际收款确认收入。
2023-11-29
你好,发票怎么开的?直接按照优惠之后的吗?如果是的话,直接按照优惠之后再做收入成本。
2023-09-18
您好,这个的话,   你们是正常的 借 银行存款50   贷 主营业务收入50 你开票的话,两个主体都给他开就行,这个
2024-09-30
同学,你好 那你采购入账了吗?
2025-05-08
你好,可以做无票收入的。
2025-03-29
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