同学你好 这个可以的

收到劳务派遣发票,怎么做账?这样对吗?需要过渡应付职工薪酬吗?个税不是我公司申报 :借;管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-单位名称 借:其他应收款-单位名称 贷:银行存款
老师,我们代账公司做分录是这样,比如一项费用报销,借:XXX,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷:银行存款,我搞不懂,为何要其他应付款过渡下,不能直接,借:XXX,贷:银行存款吗
您好老师,我公司上个月收到疫情转运款,挂账其他应付款,这个月付出去一部分成本费用,分录是 收到疫情转运款 借银行存款 贷其他应付款 支付 借其他应付款 贷银行存款 我需要把收入和成本调制其他业务收入怎么做分录,谢谢!
个体会对公打不了款,开票开的是单位名称,那我做账是不是要借:其他应付款—个人 贷:银行 借:应付账款--xx公司 贷:其他应付款-个人 要不要这样过度一下还是直接做借:应付账款 贷银行
老师,我6月份收到对方开的7月份的租金发票,我这边做的会计分录: 收到下个月的发票时 借:其他应收款-甲公司 贷:应付账款---甲公司 等到7月份的时候 借:管理费用-租金 贷:其他应收款-甲公司 付租金 借:应付账款-甲公司 贷:银行存款
老师,我们是外贸公司,我要看还有哪些发票没有匹配的退税的话,要在哪里去查呀
定期定额户自行申报 季度申报时提示有季度财务报表报送怎么处理?
老师,螺旋杆,储气罐算是与生产经营有关的器具吗?折旧年限是5年吗?
老师,车辆购置税要怎么计提。
生产企业产品还没入库,就已经开了发票,这个成本怎么结转?
老师,印花税是根据合同来申报的话,先签合同,但是未收到增值税发票,还是根据合同来申报吗
老师,您好!请问一下,我们学校每个月给校外教师发放的劳务费800元,按规定不需要缴纳个税,但是对于新增值税规定有一个起征点300-500元,那超过500部分我们是不是需要按照1%代征3元的增值税呢?那这800块需要有发票吗?
老师,怎么最老师,资产减负债减累计的实收资本是不是就是利润了,实收资本是不是所有的实收资本
老师,想问下,二手车公司,销售二手车,是以什么做为销售收入呢?是二手车销售价格,还是以收进来和售出去的差额来计算?另外,如果是经纪代理公司呢?这个差额税法上如何确认呢?
老师,那个所得税费用在利润表里有显示吗,是不是就只在应交税费那边显示吗
那这个是收付实现制?还是权责发生制?我是小白一个
要用权责发生制哦