对的,是的,是这么做的需要。

老师,公司刚开业几个月,因职工人少,食堂没有请阿姨煮饭,都是自己去菜市场买菜自己煮,买菜的费用老板说公司出,大家买菜时都没有收据,每天就用送货单记帐,月底合计,统一让老板签字报销,这样可以入帐记“应付职工薪酬-职工福利费”吗?
老师,单位要雇佣做饭阿姨,支款买菜什么的我需要怎么做账呢,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款,然后在分配至管理和制造费用吗?那如果先支款,也是这么做账吗?
老师:员工报销放假期间加班的午餐费用,(公司有食堂)记入:借:管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费,又觉得,他们是好几个人一起吃的饭,这样入账合适吗?
老师,你好。公司给员工卖菜做饭的费用,分摊,需要通过应付职工薪酬福利费这个科目过度一下么。凭证怎么写。还有这个没有发票可以么。企业所得税汇算清缴怎么处理呢
请问公司请了个退休阿姨做饭,每个月给3800工资,然后工资里每个月再+1200的买菜补贴,这个费用是做工资里还是福利费里,百度了有2种说法,麻烦老师解答下,最好有政策依据
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
那请问老师,买菜的明细和给阿姨的工资明细附后面可以吗?
你好,买菜的这些米有发票吗?这个得有发票才行。
有的有,没有的用饭票顶的
之前的午餐补助也是用饭票顶的
那你用饭票抵的这些后面就不要有买菜的明细了,这样的话不一样
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快