销售要冲借支,是要7万先合并计税再扣58000

安淮公司是在南京注册成立的企业,2019年发生如下生产经营业务:(1)取得销售收入1300万元,与之相配比的销售成本为250万元。2)5月接受某企业(增值税一般纳税人)赠送的原材料,取得的增值税专用发票上注明价款5万元,增值税税率13%。(3)管理费用30万元(其中含业务招待费13万元)、销售费用80万元(其中含广告费32万元、业务宣传费25万元)。(4)全年发生财务费用35万元,其中含向金融企业借款的利息支出5.6万元(借款金额80万元,借款年利率7%,借款期限1年),向非金融企业借款的利息支出20万元(借款金额200万元,借款年利率10%,借款期限1年)。(5)已计入成本费用中的全年实际发放的合理的工资薪金支出80万元,实际发生职工福利费11万元、职工教育经费8.5万元、拨缴工会经费6万元。要求:根据以上资料,回答下列问题。(答案需要有计算步骤)1.该企业当年准予扣除的管理费用为万元。2.该企业当年准予扣除的销售费用为万元。3.该企业当年准予扣除的财务费用为万元。4.下列关于该企业当年三项经费的税务处理,正确的是()。A.职工福利
安淮公司是在南京注册成立的企业,2019年发生如下生产经营业务:(1)取得销售收入1300万元,与之相配比的销售成本为250万元。(2)5月接受某企业(增值税一般纳税人)赠送的原材料,取得的增值税专用发票上注明价款5万元,增值税税率13%。(3)管理费用30万元(其中含业务招待费13万元)、销售费用80万元(其中含广告费32万元、业务宣传费25万元)。(4)全年发生财务费用35万元,其中含向金融企业借款的利息支出5.6万元(借款金额80万元,借款年利率7%,借款期限1年),向非金融企业借款的利息支出20万元(借款金额200万元,借款年利率10%,借款期限1年)。(5)已计入成本费用中的全年实际发放的合理的工资薪金支出80万元,实际发生职工福利费11万元、职工教育经费8.5万元、拨缴工会经费6万元。该企业当年准予扣除的管理费用为22.2万元。13*60%=7.83000*0.005=157.8小于15纳税调增13-7.8=5.2管理费用扣除30-13+5.2=22.2请问老师那个3000是咋算出来的
某机械制造公司2020年相关资料如下:(1)产品销售收入6000万元,销售成本3200万元,税金及附加35万元。(2)销售费用1200万元(含广告费1000万元)。(3)管理费用1000万元(含招待费40万元)。(4)投资收益25万元,其中含国债利息10万元,从国内其他居民企业分回(长期投资)税后利润34万元。(5)营业外支出15万元,是违反购销合同向供货方支付的违约金。(6)当年计提坏账准备金额2.5万元。(7)企业已预缴税款150万元。要求:(1)1计算该企业所得税前可扣除的销售费用。(2)计算该企业所得税前可扣除的管理费用。(3)区分(4)(5)(6)经济活动中哪些收入免税,哪些费用不准予扣除。(4)用直接法计算该企业应纳税所得额。(5)计算该企业应纳的所得税额。
3.某机械制造公司2020年相关资料如下:(1)产品销售收入6000万元,销售成本3200万元,税金及附加35万元。(2)销售费用1200万元(含广告费1000万元)。(3)管理费用1000万元(含招待费40万元)。(4)投资收益25万元,其中含国债利息10万元,从国内其他居民企业分回(长期投资)税后利润34万元。(5)营业外支出15万元,是违反购销合同向供货方支付的违约金。(6)当年计提坏账准备金额2.5万元。(7)企业已预缴税款150万元。要求:(1)1计算该企业所得税前可扣除的销售费用。(2)计算该企业所得税前可扣除的管理费用。(3)区分(4)(5)(6)经济活动中哪些收入免税,哪些费用不准予扣除。(4)用直接法计算该企业应纳税所得额。(5)计算该企业应纳的所得税额。
3.某机械制造公司2020年相关资料如下:(1)产品销售收入6000万元,销售成本3200万元,税金及附加35万元。(2)销售费用1200万元(含广告费1000万元)。(3)管理费用1000万元(含招待费40万元)。(4)投资收益25万元,其中含国债利息10万元,从国内其他居民企业分回(长期投资)税后利润34万元。(5)营业外支出15万元,是违反购销合同向供货方支付的违约金。(6)当年计提坏账准备金额2.5万元。(7)企业已预缴税款150万元。要求:(1)1计算该企业所得税前可扣除的销售费用。(2)计算该企业所得税前可扣除的管理费用。(3)区分(4)(5)(6)经济活动中哪些收入免税,哪些费用不准予扣除。(4)用直接法计算该企业应纳税所得额。(5)计算该企业应纳的所得税额。
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